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老師,外貿(mào)行業(yè),一票報(bào)關(guān)單中有一項(xiàng)因品名錯(cuò)誤轉(zhuǎn)內(nèi)銷,假如開(kāi)票價(jià)為6000元,如何計(jì)算這一單項(xiàng)所需支付的稅費(fèi)。

2025-10-21 13:58
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-21 13:58

增值稅銷項(xiàng)稅額:根據(jù)《關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕39 號(hào))規(guī)定,銷項(xiàng)稅額 = 出口貨物離岸價(jià) ÷(1 %2B 適用稅率)× 適用稅率。若開(kāi)票價(jià) 6000 元為含稅價(jià),適用稅率為 13%,則銷項(xiàng)稅額 = 6000÷(1%2B13%)×13%≈690.27 元。 城市維護(hù)建設(shè)稅:以實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù),若企業(yè)位于市區(qū),稅率為 7%,則城市維護(hù)建設(shè)稅 = 690.27×7%≈48.32 元;若位于縣城、鎮(zhèn),稅率為 5%,則城市維護(hù)建設(shè)稅 = 690.27×5%≈34.51 元;若位于其他地區(qū),稅率為 1%,則城市維護(hù)建設(shè)稅 = 690.27×1%≈6.90 元

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如果不想退稅就轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但是不能放免稅欄了,直接確認(rèn)收入和增值稅銷項(xiàng)稅
2022-10-04
是的,不可以的。就比方說(shuō)你銷售是100萬(wàn),那你的退稅率是多少呢?
2022-08-09
1、借原材料86000%2B1000=87000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅97180 貸銀行存款87000%2B97180 2、借原材料86000%2B1000=87000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅97180 貸應(yīng)付賬款87000%2B97180 借應(yīng)付賬款87000%2B97180 貸銀行存款87000%2B97180 3、借原材料86000%2B1000=87000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅97180 貸應(yīng)付票據(jù)87000%2B97180
2022-09-15
1借庫(kù)存商品87000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額11100 貸銀行存款98100
2022-09-17
一、稅費(fèi)及支付 增值稅:若境外個(gè)人服務(wù)發(fā)生在境外(未入境),可能免繳;若境內(nèi)發(fā)生,需代扣 6% 增值稅。 個(gè)稅:未入境則境外勞務(wù)不繳個(gè)稅;入境則按 “勞務(wù)報(bào)酬” 代扣(8000×80%×20%=1280 元)。 支付:通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬(備注 “展會(huì)服務(wù)費(fèi)”),留存轉(zhuǎn)賬憑證。 二、合同與憑證 合同:簽訂《勞務(wù)服務(wù)合同》,明確服務(wù)內(nèi)容(參展 4 天)、報(bào)酬 8000 元、服務(wù)地點(diǎn)(境外)、稅費(fèi)承擔(dān)。 無(wú)票處理:6000 元無(wú)發(fā)票,需憑合同、轉(zhuǎn)賬記錄、境外個(gè)人身份證明(如護(hù)照)入賬,但若無(wú)法稅前扣除,匯算時(shí)需調(diào)增。 三、避稅(合法前提下) 若對(duì)方所在國(guó)與中國(guó)有稅收協(xié)定,可申請(qǐng)免稅; 按實(shí)際服務(wù)(境外)證明,避免被認(rèn)定為境內(nèi)勞務(wù)。
2025-07-30
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