不需要。出口退稅退回的 13 萬(wàn)是退還企業(yè)此前繳納的增值稅,不屬于 “實(shí)際繳納的增值稅”,而附加稅以實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù),所以這 13 萬(wàn)不用交附加稅。
老師您好,生產(chǎn)型出口企業(yè),例如留底60000,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,退水率13%,沒(méi)有內(nèi)銷,退稅75000,只能退回60000,請(qǐng)問(wèn)另外剩下的15000,交附加稅是嗎?用交增值稅嗎?這15000,怎么辦還可以退嗎?
我司是一個(gè)進(jìn)出口外貿(mào)公司。 若進(jìn)口一批貨物,成本100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)。 出口的時(shí)候收入200萬(wàn), 出口是0稅率,無(wú)需交增值稅,可以申請(qǐng)進(jìn)出口退稅,退稅額為13萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn),這筆交易需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
出口發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率,把0稅率開(kāi)成13%稅率,這個(gè)月我交了增值稅和附加稅,那我怎么把這個(gè)交的稅款退回來(lái)?
出口發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率,把0稅率開(kāi)成13%稅率,產(chǎn)生的增值稅和附加稅,我這個(gè)月交了,我這個(gè)月開(kāi)了紅沖了,那我能退回來(lái)稅款么
老師,你好,出口業(yè)務(wù),上月留抵58萬(wàn)能開(kāi)504萬(wàn)發(fā)票,這個(gè)月如果開(kāi)600萬(wàn)發(fā)票,那是不是94萬(wàn)萬(wàn)交13個(gè)點(diǎn)增值稅,那這58萬(wàn)的留抵還能退稅嗎
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開(kāi)出去的發(fā)票都是開(kāi):住宿費(fèi),請(qǐng)問(wèn)一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,1-9月水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)共130000元,但是10月份才開(kāi)票回來(lái)。請(qǐng)問(wèn)一下7-9月能不能提先暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?10月份回票會(huì)計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開(kāi)出去的發(fā)票都是開(kāi):住宿費(fèi),請(qǐng)問(wèn)一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,1-9月的水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)和130000元,10月份才開(kāi)票回來(lái),7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?10月份回票會(huì)計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開(kāi)出去的發(fā)票都是開(kāi):住宿費(fèi),請(qǐng)問(wèn)一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,1-9月的水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)和130000元,10月份才開(kāi)票回來(lái),7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?10月份回票會(huì)計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師,公司報(bào)銷總有一些賬是沒(méi)有發(fā)票的,這些不是需要年底調(diào)增嗎?但是年底怎么計(jì)算這些數(shù)據(jù)呢?直接查一年的賬嗎?如果不是的話,那平時(shí)怎么記呢?
老師你好,總公司合并申報(bào)企業(yè)所得稅,分公司只開(kāi)票,沒(méi)有成本,上傳財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表是有利潤(rùn)的,這樣需要繳納稅款嗎
電子稅局網(wǎng)上成品油的發(fā)票沒(méi)有下載按鈕,還能去哪里下載呢
老師年終獎(jiǎng)的稅率怎么算的
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開(kāi)出去的都是開(kāi):住宿費(fèi),請(qǐng)問(wèn)一下產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師您好 請(qǐng)問(wèn)下 現(xiàn)在不是申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要填計(jì)提職工薪酬么 我們公司是本月發(fā)放上個(gè)月的 申報(bào)的呢是申報(bào)發(fā)放的金額 我正好跨年所以我一月申報(bào)的個(gè)稅是去年12月份的 可是我計(jì)提時(shí)候按照每個(gè)月計(jì)提的 所以計(jì)提金額就會(huì)少,這個(gè)怎么辦
你好老師,我們注冊(cè)資本是500萬(wàn),已經(jīng)繳納400萬(wàn),現(xiàn)在要減資到100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)多繳納的300萬(wàn),能退還給股東嗎?
好的,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅是按什么交的?
同學(xué)你好 這個(gè)是按利潤(rùn)
怎么單獨(dú)算一張收入要交多少企業(yè)所得稅?
這個(gè)就是收入減去成本費(fèi)用然后乘以所得稅稅率