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請(qǐng)問(wèn)如果出口退稅申報(bào)13萬(wàn)退回了13%的稅,那么這個(gè)13萬(wàn)還需要交增值稅附加稅嗎?

2025-10-21 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-21 13:55

不需要。出口退稅退回的 13 萬(wàn)是退還企業(yè)此前繳納的增值稅,不屬于 “實(shí)際繳納的增值稅”,而附加稅以實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù),所以這 13 萬(wàn)不用交附加稅。

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快賬用戶4868 追問(wèn) 2025-10-21 14:09

好的,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅是按什么交的?

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齊紅老師 解答 2025-10-21 14:13

同學(xué)你好 這個(gè)是按利潤(rùn)

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快賬用戶4868 追問(wèn) 2025-10-21 14:13

怎么單獨(dú)算一張收入要交多少企業(yè)所得稅?

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齊紅老師 解答 2025-10-21 14:17

這個(gè)就是收入減去成本費(fèi)用然后乘以所得稅稅率

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你好,是的,有的地方稅局是這么算的,但有的地方是按增值稅留抵退的.你要看你當(dāng)?shù)氐亩惥质窃趺从?jì)算的
2022-01-06
您好,如果真的按照內(nèi)銷的話是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。
2025-04-01
本月的退稅13萬(wàn)是針對(duì)出口業(yè)務(wù)的免抵退稅,而不是用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。因此,即使后面月份需要交增值稅,也不會(huì)影響本月的退稅金額。 需要注意的是,如果后面月份的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵金額超過(guò)13萬(wàn),那么超過(guò)部分需要繳納增值稅,而不是免抵退稅。 此外,如果后面月份有交增值稅,那么這些稅額可以在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)從銷項(xiàng)稅額中抵扣。但是,這些稅額不會(huì)影響本月的退稅金額。 總之,本月的退稅13萬(wàn)是針對(duì)出口業(yè)務(wù)的免抵退稅,后面月份的交增值稅不會(huì)影響本月的退稅金額。
2023-11-20
同學(xué),你好! 退的稅不需要交企業(yè)所得稅 收入-成本=利潤(rùn),這個(gè)是需要交企業(yè)所得稅
2022-04-30
你好,這個(gè)月全部都是出口,沒(méi)有內(nèi)銷的。
2025-09-11
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