你好出口時(shí)免稅的這個(gè)
#提問# 公司企業(yè)類型是 跨境外貿(mào)型企業(yè) 有申請對外貿(mào)易備案登記表 現(xiàn)在問題是 : 公司的運(yùn)營模式是 發(fā)貨到國外的相應(yīng)海外倉之后,在亞馬遜銷售平臺開展銷售(和國內(nèi)的淘寶、天貓網(wǎng)站銷售模式一樣),這樣的話 我們一開始要怎么報(bào)關(guān)出口? 在亞馬遜的銷售收入 提到公司公賬上的話,要怎么結(jié)匯呢?
老師,您好:我們單位是做亞馬遜出口的,免銷項(xiàng)稅,除了購進(jìn)貨物取得的專票可以退稅之外,我們單位平時(shí)取得的一些進(jìn)項(xiàng)專票是不是也就不能抵扣呢,直接計(jì)入費(fèi)用
出口外貿(mào)企業(yè),在亞馬遜平臺銷售貨物,貨款是亞馬遜支付伙伴富友結(jié)算的人民幣給到公賬,未開票收入,現(xiàn)在申報(bào)增值稅顯示只有列入無出口免稅銷售額填報(bào)名單的納稅人才能申報(bào)?,F(xiàn)在需要如何操作,我這邊剛剛備案出口退免稅政策還是不能申報(bào)增值稅
請教下,我們公司目前用 積加系統(tǒng),主要是服務(wù)于香港公司-亞馬遜(銷售提需求--采購下單--入庫---物流發(fā)貨報(bào)關(guān)出口---財(cái)務(wù)付款) 如果我們這加上一個(gè)出口退稅的外貿(mào)公司進(jìn)去是有問題嗎?稅局稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪
你好,公司做的是亞馬遜平臺零售,一般納稅人,這個(gè)怎么做出口退稅呀?因?yàn)椴少彾际且慌?,亞馬遜平臺上都是幾件幾件的賣+結(jié)匯,整批貨進(jìn)出,我會操作退稅,現(xiàn)在問題是平臺是零售的,采購是整批貨采購并出口,可能1個(gè)月都賣不完,那是要等所有貨物都賣完了,收到匯,再申請退稅嗎?而且零售客戶那么多,每個(gè)都要給他開具0稅率發(fā)票?
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目,1-9月水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)共130000元,但是10月份才開票回來。請問一下7-9月能不能提先暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會計(jì)分錄怎么做?10月份回票會計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目,1-9月的水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)和130000元,10月份才開票回來,7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會計(jì)分錄怎么做?10月份回票會計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目,1-9月的水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)和130000元,10月份才開票回來,7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會計(jì)分錄怎么做?10月份回票會計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師,公司報(bào)銷總有一些賬是沒有發(fā)票的,這些不是需要年底調(diào)增嗎?但是年底怎么計(jì)算這些數(shù)據(jù)呢?直接查一年的賬嗎?如果不是的話,那平時(shí)怎么記呢?
老師你好,總公司合并申報(bào)企業(yè)所得稅,分公司只開票,沒有成本,上傳財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表是有利潤的,這樣需要繳納稅款嗎
電子稅局網(wǎng)上成品油的發(fā)票沒有下載按鈕,還能去哪里下載呢
老師年終獎(jiǎng)的稅率怎么算的
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開出去的都是開:住宿費(fèi),請問一下產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目?
老師您好 請問下 現(xiàn)在不是申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要填計(jì)提職工薪酬么 我們公司是本月發(fā)放上個(gè)月的 申報(bào)的呢是申報(bào)發(fā)放的金額 我正好跨年所以我一月申報(bào)的個(gè)稅是去年12月份的 可是我計(jì)提時(shí)候按照每個(gè)月計(jì)提的 所以計(jì)提金額就會少,這個(gè)怎么辦
你好老師,我們注冊資本是500萬,已經(jīng)繳納400萬,現(xiàn)在要減資到100萬,請問多繳納的300萬,能退還給股東嗎?
就是說銷項(xiàng)稅是0是嗎
是的,全部確認(rèn)收入就可以的