您好 請問是您單位開具的紅字發(fā)票信息表么
老師您好,我公司7月收到一張進(jìn)項票,當(dāng)月已做賬,但是一直無法認(rèn)證,后來發(fā)現(xiàn)是識別號寫錯了,對方9 月又重新開了一張,賬務(wù)上怎么處理呢?
我們在十一月份收到供應(yīng)商開來的進(jìn)項票,但是在十一月份已經(jīng)做了進(jìn)項抵扣,對方才說發(fā)票開錯了,如果重新開具,我這邊需要怎么操作呢?
您好,我想問一下拿到對方的進(jìn)項發(fā)票,我這邊在11月已經(jīng)抵扣了,但是因為型號開錯,對方在12月開了負(fù)數(shù),12月又重新開了一張,這種情況怎么處理好呢
老師您好,我7月份開具了專票,8月份購買方已抵扣,8月份購買方開具了紅字信息表,然后銷售方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開具了正確的專票,這種情況下購買方在9月份在發(fā)票抵扣平臺是只能查到正數(shù)的發(fā)票,對嗎?負(fù)數(shù)的發(fā)票做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理就可以了是嗎
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張增值稅專用發(fā)票,80000元。因為稅號錯誤,對方12月份讓我們重新開具。對方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
我的供應(yīng)商開
那您是銷售方 對么
那您是購買方 對么 您已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 對方自己開具紅字發(fā)票信息表?
我是購買方,我的銷售方開錯了產(chǎn)品型號,然后我公司已經(jīng)在11月入庫了也已經(jīng)進(jìn)行的增值稅抵扣
那對方是11月還是12月開具的紅字發(fā)票信息表
多方12月開紅字發(fā)票信息表
所以比較奇怪 正常您抵扣認(rèn)證了 對方是無法開具紅字發(fā)票信息表的 要購買方開具
那您根據(jù)紅字發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 然后藍(lán)字發(fā)票再認(rèn)證抵扣
目前銷售方還沒開具紅字發(fā)票信息
那應(yīng)該是對方開不出來的 要您開具
我是現(xiàn)在發(fā)生了這樣的情況,想咨詢應(yīng)該怎么處理這樣的問題
您在開票系統(tǒng)開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后 導(dǎo)出文件 發(fā)給供應(yīng)商 對方開具紅字發(fā)票
發(fā)票不是我開出來的,我能操作紅字發(fā)票信息表嗎
可以的啊 您抵扣了就是您開
好的,那我需要怎么操作重新再抵扣對方開的藍(lán)字發(fā)票呢
跟第一次收到發(fā)票一樣啊
好的,那我想咨詢一下,如果我是銷售方呢,這種情況不是會影響我11月的收入嗎
已經(jīng)跨月了 不影響11月份收入的
那我是作為購買方,我11月已經(jīng)抵扣了也已經(jīng)申報了增值稅,稅也已經(jīng)交了,我應(yīng)該在哪個月重新抵扣呢
在12月份啊 重開的 紅字 都是