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您好,我想問一下拿到對方的進(jìn)項發(fā)票,我這邊在11月已經(jīng)抵扣了,但是因為型號開錯,對方在12月開了負(fù)數(shù),12月又重新開了一張,這種情況怎么處理好呢

2021-12-05 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-05 09:54

您好 請問是您單位開具的紅字發(fā)票信息表么

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快賬用戶3647 追問 2021-12-05 09:56

我的供應(yīng)商開

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齊紅老師 解答 2021-12-05 10:04

那您是銷售方 對么

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齊紅老師 解答 2021-12-05 10:04

那您是購買方 對么 您已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 對方自己開具紅字發(fā)票信息表?

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快賬用戶3647 追問 2021-12-05 10:05

我是購買方,我的銷售方開錯了產(chǎn)品型號,然后我公司已經(jīng)在11月入庫了也已經(jīng)進(jìn)行的增值稅抵扣

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齊紅老師 解答 2021-12-05 10:06

那對方是11月還是12月開具的紅字發(fā)票信息表

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快賬用戶3647 追問 2021-12-05 10:07

多方12月開紅字發(fā)票信息表

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齊紅老師 解答 2021-12-05 10:08

所以比較奇怪 正常您抵扣認(rèn)證了 對方是無法開具紅字發(fā)票信息表的 要購買方開具

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齊紅老師 解答 2021-12-05 10:08

那您根據(jù)紅字發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 然后藍(lán)字發(fā)票再認(rèn)證抵扣

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快賬用戶3647 追問 2021-12-05 10:09

目前銷售方還沒開具紅字發(fā)票信息

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齊紅老師 解答 2021-12-05 10:10

那應(yīng)該是對方開不出來的 要您開具

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快賬用戶3647 追問 2021-12-05 10:10

我是現(xiàn)在發(fā)生了這樣的情況,想咨詢應(yīng)該怎么處理這樣的問題

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齊紅老師 解答 2021-12-05 10:15

您在開票系統(tǒng)開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后 導(dǎo)出文件 發(fā)給供應(yīng)商 對方開具紅字發(fā)票

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快賬用戶3647 追問 2021-12-05 10:16

發(fā)票不是我開出來的,我能操作紅字發(fā)票信息表嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-05 10:17

可以的啊 您抵扣了就是您開

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快賬用戶3647 追問 2021-12-05 10:18

好的,那我需要怎么操作重新再抵扣對方開的藍(lán)字發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2021-12-05 10:28

跟第一次收到發(fā)票一樣啊

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快賬用戶3647 追問 2021-12-05 10:30

好的,那我想咨詢一下,如果我是銷售方呢,這種情況不是會影響我11月的收入嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-05 10:30

已經(jīng)跨月了 不影響11月份收入的

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快賬用戶3647 追問 2021-12-05 10:31

那我是作為購買方,我11月已經(jīng)抵扣了也已經(jīng)申報了增值稅,稅也已經(jīng)交了,我應(yīng)該在哪個月重新抵扣呢

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齊紅老師 解答 2021-12-05 10:37

在12月份啊 重開的 紅字 都是

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您好 請問是您單位開具的紅字發(fā)票信息表么
2021-12-05
你好;? 讓對方開紅字信息表; 你開紅字發(fā)票來紅沖; 是的??
2023-01-12
原來抵扣的轉(zhuǎn)出來,然后這筆后面收到發(fā)票還可以重新勾選抵扣還是和原來一樣的分錄。
2024-01-12
同學(xué)你好,需要您方開紅字信息表,對方開紅字發(fā)票;
2021-01-20
你好,十月份結(jié)應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 12月份借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費。
2022-12-19
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