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Q

去年要繳納的增值稅,分錄寫錯了。計入了免稅收入。這個分錄怎么更改?真實的增值稅今年已經繳納了,就是分錄寫錯了。

2022-05-25 23:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-25 23:20

您好,紅字沖回錯誤分錄,按正確金額重新入賬

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快賬用戶3002 追問 2022-05-25 23:21

不用從以前年度損益調整嗎?這個已經跨年了。

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齊紅老師 解答 2022-05-25 23:23

您好,損益類用以前年度損益調整

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快賬用戶3002 追問 2022-05-25 23:25

那去年的計入了營業(yè)外收入也沒有關系嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-25 23:27

您好,不是做調整嗎?與以前錯誤分錄無關,都調整

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快賬用戶3002 追問 2022-05-25 23:29

老師,我的意思是我把去年的增值稅稅額計入了營業(yè)外收入。這個不是涉及到損益類了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-25 23:32

您好,貸以前年度損益調整(紅字)貸應交稅費應交增值稅

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快賬用戶3002 追問 2022-05-25 23:35

老師,我的會計科目里面沒有以前年度損益調整這個科目。應該只能用未分配利潤了吧。如果通過未分配利潤的話那分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-25 23:38

您好,貸未分配利潤(紅字)貸應交稅費應交增值稅

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快賬用戶3002 追問 2022-05-25 23:40

老師你這個怎么都在貸方呀……顯示分錄不平哦。

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-25 23:41

您好,分錄是正確的

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快賬用戶3002 追問 2022-05-25 23:45

老師,不好意思,我輸入錯誤。時間不早了老師早點休息。

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齊紅老師 解答 2022-05-26 11:24

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,紅字沖回錯誤分錄,按正確金額重新入賬
2022-05-25
你好,借應收賬款負數 貸主營業(yè)務收入負數 應交稅費負數, 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
2022-06-30
你好 具體是什么情況呢?
2021-09-22
同學你好 是什么會計準則
2021-09-22
您好,正確減錯誤金額,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入或以前年度損益調整,應交稅費應交增值稅
2021-05-27
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