您好,紅字沖回錯誤分錄,按正確金額重新入賬
老師,去年12月這個分錄做錯了,這個增值稅和附加稅今年1月已經繳了,這個怎么調賬
老師,這個會計分錄有錯,不小心把主營業(yè)務收入和應交稅費的金額弄錯了,已經申報納稅了,免征增值稅,我需要怎么改?
去年要繳納的增值稅,分錄寫錯了。計入了免稅收入。這個分錄怎么更改?真實的增值稅今年已經繳納了,就是分錄寫錯了。
去年的簡易計稅的增值稅進項轉出,并補繳了增值稅,繳納滯納金,分錄怎么寫
22年四季度的增值稅稅局在23年4月才扣稅還產生了滯納金,這個分錄要怎么做?計提的分錄是在 22年做分錄還是在23年?因為去年申報的增值稅表也錯了在今年4月去稅局修改的。
老師,勞務派遣一般納人或小規(guī)模納稅人差額征稅,收到用工單位105萬,代付員工工資社保費80萬,一般納稅人和小規(guī)模納稅人的會計分列怎么做?
老師您好,取得發(fā)票有兩種商品在一塊開的發(fā)票,我們銷售的時候可以單獨開灶具發(fā)票1500元嗎?因為有時候是單獨賣的
以前幾個月的進項稅怎么能查到抵沒抵稅
老師好!我曾在房地產開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應該怎么處理?
老師,想問下養(yǎng)殖業(yè)需要納稅
第2小問,發(fā)行在外普通股股數=8000+1000=9000怎么不對了
老師我們公司在過年時給每個員工都發(fā)了大米白面豆油,這時應該代扣代繳個人所得稅對嗎?可是我當時忘記了了以為不用交個稅,只要不超14%的都可以抵扣福利費,我現(xiàn)在需要怎么辦呢?
老師,稅務局對建筑行業(yè)發(fā)生居間費(相當國際發(fā)生傭金)支付,即業(yè)務介紹費稅率具體規(guī)定是什么?
送股后的股本為什么不是8000-1600=9600.而是8000+1600=9600 未分配利潤反倒減去了派發(fā)股票股利
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動合同,也未交社保、公積金,為什么個稅系統(tǒng)還要每月申報個稅呢?是因為稅局已核定個稅稅種,必須申報個稅,所以如無員工,只能申報法人個稅嗎?如果有其他員工,可以不申報法人個人個稅嗎?
不用從以前年度損益調整嗎?這個已經跨年了。
您好,損益類用以前年度損益調整
那去年的計入了營業(yè)外收入也沒有關系嗎?
您好,不是做調整嗎?與以前錯誤分錄無關,都調整
老師,我的意思是我把去年的增值稅稅額計入了營業(yè)外收入。這個不是涉及到損益類了嗎?
您好,貸以前年度損益調整(紅字)貸應交稅費應交增值稅
老師,我的會計科目里面沒有以前年度損益調整這個科目。應該只能用未分配利潤了吧。如果通過未分配利潤的話那分錄怎么做呢?
您好,貸未分配利潤(紅字)貸應交稅費應交增值稅
老師你這個怎么都在貸方呀……顯示分錄不平哦。
您好,分錄是正確的
老師,不好意思,我輸入錯誤。時間不早了老師早點休息。
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持