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老師,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄有錯(cuò),不小心把主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)的金額弄錯(cuò)了,已經(jīng)申報(bào)納稅了,免征增值稅,我需要怎么改?

老師,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄有錯(cuò),不小心把主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)的金額弄錯(cuò)了,已經(jīng)申報(bào)納稅了,免征增值稅,我需要怎么改?
2021-11-01 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-01 10:23

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后再做正確。

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快賬用戶6087 追問 2021-11-01 10:24

是第六個(gè)和第七個(gè)錯(cuò)誤,不應(yīng)該有那個(gè)主營業(yè)務(wù)收入-1863,然后應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是1863。

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齊紅老師 解答 2021-11-01 10:26

貸主營業(yè)務(wù)收入1863 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-1863

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快賬用戶6087 追問 2021-11-01 10:29

對后面交的所得稅會(huì)有影響嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-11-01 10:31

不影響的,你在第四季度可以調(diào)整。

頭像
快賬用戶6087 追問 2021-11-01 10:32

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2021-11-01 10:33

不是客氣,工作愉快。

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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后再做正確。
2021-11-01
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅94.33 貸:主營業(yè)務(wù)收入94.33
2020-10-23
你好具體的那個(gè)科目做錯(cuò)了
2022-07-13
你好 ;? ? ? ? 你這個(gè)物品? 買來是計(jì)入什么科目的?? ?
2021-09-02
同學(xué),你好,小規(guī)模只有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,不需要再劃分正同的三級科目了,這兩個(gè)對沖了吧,以后別用了。
2021-01-15
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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