借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后再做正確。
老師,我單位是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月我把金稅盤和維護(hù)費(fèi)做錯(cuò)了科目 借記應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額貸記營業(yè)外收入,我想把這筆分錄沖紅,把借方做到應(yīng)交增值稅里,這個(gè)憑證要沖紅的話,是我圖片這樣嗎
#提問#請問老師6月開個(gè)張2500的票,不知道為什么就把弄錯(cuò)了,1%的稅額,借:應(yīng)該賬款2500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2380.92 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅:119.08,正確的是 借:應(yīng)該賬款2500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2475.25 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅:24.75,因?yàn)槭切∫?guī)模,7月初會(huì)有筆這樣的,免增值稅 借:24.75 貸:營業(yè)外收入—免增值稅 24.75,但是在6月弄錯(cuò)了,主營業(yè)務(wù)收入少了,94.33,但是應(yīng)交增值稅多了94.33,該怎么解決
我把公司捐贈(zèng)物品不小心做成銷售了,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收外部 貸:主營業(yè)務(wù)收入 /銷售商品收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 這賬要怎么改過來?
老師,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄有錯(cuò),不小心把主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)的金額弄錯(cuò)了,已經(jīng)申報(bào)納稅了,免征增值稅,我需要怎么改?
老師,我問下小規(guī)模納稅人,開票會(huì)計(jì)分錄是不是計(jì)入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入開票收入,應(yīng)交增值稅減免稅款,我感覺自己做錯(cuò)了,然后又不開票的我又計(jì)入,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入未開票,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,總感覺哪里不對
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
是第六個(gè)和第七個(gè)錯(cuò)誤,不應(yīng)該有那個(gè)主營業(yè)務(wù)收入-1863,然后應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是1863。
貸主營業(yè)務(wù)收入1863 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-1863
對后面交的所得稅會(huì)有影響嗎?
不影響的,你在第四季度可以調(diào)整。
好的,謝謝老師。
不是客氣,工作愉快。