你好 具體是什么情況呢?
老師,去年12月這個(gè)分錄做錯(cuò)了,這個(gè)增值稅和附加稅今年1月已經(jīng)繳了,這個(gè)怎么調(diào)賬
老師,去年12月份增值稅,附加稅,做錯(cuò)了方向。這個(gè)月要更正。會(huì)計(jì)分錄要怎么做
去年要繳納的增值稅,分錄寫錯(cuò)了。計(jì)入了免稅收入。這個(gè)分錄怎么更改?真實(shí)的增值稅今年已經(jīng)繳納了,就是分錄寫錯(cuò)了。
去年11月份附加稅少算了今年4月份補(bǔ)交并修改了11月份的增值稅報(bào)表,這個(gè)怎么做分錄,
老師,補(bǔ)以前年度的增值稅和附加稅費(fèi),已經(jīng)去國(guó)稅,改申報(bào)表了,這個(gè)月,已交款,這個(gè)增值稅,和附加稅稅費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫,包括滯納金
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
應(yīng)該是繳稅,分錄做錯(cuò),結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,一月增值稅附加稅都繳了
你好 借營(yíng)業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)?
不需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎,這樣反方向做分錄,營(yíng)業(yè)外收入是負(fù)數(shù)
你好 跨年的用?以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目