借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出待查補(bǔ)稅款, 借查補(bǔ)稅款貸銀行存款,借營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行存款。
對(duì)方走逃,我們已經(jīng)抵扣的以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,那補(bǔ)繳增值稅和附加稅還有滯納金的分錄怎么寫?
老師,2021年9月有兩張進(jìn)項(xiàng)票做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。2022年5月做了更正申報(bào),補(bǔ)交了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的增值稅和城建稅,滯納金!補(bǔ)交的增值稅,城建稅,滯納金分錄應(yīng)該怎么做
去年的簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳了增值稅,繳納滯納金,分錄怎么寫
2022年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳增值稅,需要繳納滯納金嗎?
老師!21年有筆福利費(fèi)認(rèn)證抵扣了,22年做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出并補(bǔ)繳了增值稅、附加稅,無(wú)滯納金,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,公司只有銷項(xiàng)沒(méi)進(jìn)項(xiàng),最后老板要按收入的全部,規(guī)規(guī)矩矩交稅,稅務(wù)局那里會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,有沒(méi)有老師是律師的,我從公司辭職,黑心公司要求我簽一個(gè)無(wú)勞動(dòng)爭(zhēng)議協(xié)議,才給我發(fā)剩余的工資,我想讓老師幫忙看一下能簽嗎
老師24年繳納公費(fèi)經(jīng)費(fèi),25年工費(fèi)經(jīng)費(fèi)全部返還公司,怎么做賬呀
老師,企業(yè)所得稅匯算,不想彌補(bǔ)虧損怎么辦
請(qǐng)解答下A選項(xiàng),不是很懂
暫估成本什么意思,為什么要暫估成本,怎么做賬
小規(guī)模納稅人成本票怎么算啊 比如是10萬(wàn)的票 ,要多少的成本票才合理
老師請(qǐng)問(wèn)下,高新復(fù)審,對(duì)于RD來(lái)說(shuō),有沒(méi)有一定每年幾個(gè)RD才符合嗎?
下載學(xué)習(xí)軟件財(cái)務(wù)軟件要怎么下載
您好老師,我們公司是軟件服務(wù)企業(yè),因?yàn)檫\(yùn)維的項(xiàng)目比較多,員工出差的費(fèi)用比較多,但是除了住宿費(fèi)和高鐵票,飛機(jī)票,其他的餐費(fèi),市內(nèi)交通一般都沒(méi)有發(fā)票,之前我們的標(biāo)準(zhǔn)是不超過(guò)300的都給報(bào)銷,但是得提供發(fā)票,我想要問(wèn)的是能不能我們制定給標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一補(bǔ)助是100元,然后剩余的提供200元的發(fā)票,我們?cè)趫?bào)銷單上直接寫差旅費(fèi)補(bǔ)助幾天(具體時(shí)間段)這100元是不是就不用提供發(fā)票了,而且也不用并與工資申報(bào)個(gè)稅
增值稅這個(gè)分錄還是不太明白
你好,去年的應(yīng)該做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面,但是你跨年了,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替。
第一步能明白,第二步兩個(gè)借方
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸查補(bǔ)稅款
明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。
還有一個(gè)問(wèn)題,查補(bǔ)稅款是應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)二級(jí)科目嗎
對(duì)的是的是這么做。
老師,您順便看一下我的表填寫對(duì)嗎
好對(duì)的是的是這么做的。
等下月申報(bào)的時(shí)候,我就在查不稅款那里填上數(shù)就行了
不用的,你是不是已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,已經(jīng)交了稅款,其他的不用填寫了。
我做了轉(zhuǎn)出,交了稅款,下個(gè)月也不在查補(bǔ)稅款期初和本期欄里填寫嗎
需要的不用填寫的。
不需要的,不用填寫的。