同學你好 屬于福利費扣除項
根據(jù)發(fā)布的關于公務交通補貼個人所得稅有關問題的公告中,企業(yè)職工 公務用車費用稅前扣除標準:每人 1200 元/月;企業(yè)職工通訊費補貼稅前扣除標準:每人 240 元/月,一年是17280。老師,有這樣的優(yōu)惠嗎
老師,員工除了每個月有交通補貼,其不定時報銷的交通費也要并入工資薪金繳納個稅嗎?
員工用超市日常采購用品票和各種交通票、餐票報銷,都要進入福利費么?簽了租車協(xié)議也要算福利費么?福利費超額企業(yè)繳稅個人是否不需要再繳稅了?只有算在工資里的各種每月固定發(fā)放的補貼計入工資繳納個稅么
老師,您好,員工每個月拿發(fā)票來報的交通費,每個月每人固定的補貼,屬于福利費限額扣除項嗎
你好,公司每月發(fā)給職工的交通費和通訊費補貼,大家都是用個人發(fā)票拿來充抵,這兩筆費用要計入福利費或工資嗎?以前的財務計入了管理費用——交通費/通訊費,沒有過應付職工薪酬
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老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
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好的,那如果是因公外出報銷的交通費,是不是不屬于限額扣除項呀
這個不屬于福利費