同學(xué)你好 利潤總額=4000%2B100%2B50%2B100-50-500-20-10-100-50-2000=1520 招待費(fèi)扣除限額1=50*60%=30,扣除限額2=(4000%2B100)*0.5%=20.5,所以扣除限額為20.5,小于實(shí)際的50,要調(diào)增29.5。 廣告費(fèi)扣除限額=(4000%2B100)*15%=615,大于實(shí)際的500,當(dāng)年的500全部可以扣除,上年結(jié)轉(zhuǎn)的80萬元可以扣除,要調(diào)減80。 應(yīng)納稅所得額=1520%2B29.5-80-50%2B20%2B100%2B50=1589.5,應(yīng)納所得稅=1589.5*25%=397.38
請問甲企業(yè)為居民企業(yè)。2017年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入 100萬元,國債利總收入50萬元,接受捐贈(zèng)收入100萬 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元。 (3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金 10萬元。 (4)本年公益性捐贈(zèng)支出100萬元;計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金 合計(jì)2000萬元。 問2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是多少
請問甲企業(yè)為居民企業(yè)。2017年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入 100萬元,國債利總收入50萬元,接受捐贈(zèng)收入100萬 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元。 (3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金 10萬元。 (4)本年公益性捐贈(zèng)支出100萬元;計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金 合計(jì)2000萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2017年的應(yīng)納稅所得稅是多少?
請問甲企業(yè)為居民企業(yè)。2017年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入 100萬元,國債利總收入50萬元,接受捐贈(zèng)收入100萬 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元。 (3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金 10萬元。 (4)本年公益性捐贈(zèng)支出100萬元;計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金 合計(jì)2000萬元。 問2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是多少
甲企業(yè)為居民企業(yè)。2018年有關(guān)收支情況如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈(zèng)收入100萬元。(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元。(3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。(4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。(5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元。要求:計(jì)算2018年的企業(yè)所得稅稅額。
甲企業(yè)為居民企業(yè)。2018年有關(guān)收支情況如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈(zèng)收入100萬元。(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元。(3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。(4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。(5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元。要求:計(jì)算2018年的企業(yè)所得稅稅額。
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛