您好 那只好根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)錄入期初余額了 這樣的話 余額明細(xì)就無法查詢
老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
請問老師沒有科目余額表,只有資產(chǎn)負(fù)債表,怎么錄期初數(shù)據(jù)??
你好老師 只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表建的賬套,錄完期初數(shù),只有資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù),利潤表和現(xiàn)金流量表都沒數(shù),怎么辦?
老師,我想問下,期初數(shù)利潤表都是0吧!期初只有資產(chǎn)負(fù)債表科目有余額?
請問賬務(wù)交接的時候,有科目余額表,利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表,根據(jù)科目余額表設(shè)置期初,利潤表需要填入到損益里面嗎,因為科目余額表里面損益是沒有余額的,如果只根據(jù)余額表錄入期初,那利潤表就沒有數(shù)據(jù)游戲米線,嗎
@董孝彬 重慶建材行業(yè) 增值稅稅負(fù)率是多少,企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
老師好,我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),亞馬遜FBa銷售,確認(rèn)7月收入是13000元,結(jié)轉(zhuǎn)成本的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)?因為銷售的產(chǎn)品有幾十到幾百種,這怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本和結(jié)轉(zhuǎn)庫存,?這庫存商品沒有發(fā)票,確認(rèn)庫存商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)都需要一一對應(yīng)嗎
老師,你好,六月份發(fā)工資時候,多扣個人4.53元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么處理?。?/p>
請問老師,實際工資50萬元,福利費10000元,福利費之前已經(jīng)發(fā)放,計提福利:借:成本/費用福利費10000元 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費10000元,發(fā)放福利:借:應(yīng)付職工薪酬10000元 貸:銀行存款10000元,計提工資分錄:借:成本/費用—50萬元 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資50萬元 ,然后按照51萬元(工資+福利費)繳納個稅,發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬—工資50萬元,貸:銀行存款49.5 貸:其它應(yīng)收款—社保0.3 應(yīng)交稅費—個人所得稅0.2,所以季度申報企業(yè)所得稅,申報個稅的工資是51萬元,而實際應(yīng)發(fā)的是50萬元,比對差1萬元是福利費,屬于合理情況,對嗎?
老師房租印花稅好久支付?租金是1月開始每月計提,9月支付的全年。
老師,上季度所得稅繳稅,3季度沒收入,有費用發(fā)生,是不是就要退所得稅了?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)六月的多扣個人社保4.53,現(xiàn)在怎么處理啊
老師你好,請問下我這有個小規(guī)模納稅人的公司,該公司1月有一份重復(fù)計提的工資,且沒有發(fā)放,現(xiàn)在我把這張重復(fù)計提的工資憑證刪除了,但是1季度的財務(wù)報表可以修改,修改了之后提示需要修改1季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表,點進(jìn)去之后顯示這個不能更改,請問老師這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
開出去的發(fā)票去年開了5個點,(其它業(yè)務(wù)收入)今年紅沖了沖開,怎么做分錄
24年子公司向母公司銷售一批產(chǎn)品,售價1000,成本600元,當(dāng)年全部未對外銷售,母公司有子公司80%股權(quán)。第二年對外銷售60%。編制21年22年的合并報表抵消分錄,考慮所得稅的影響。