您好,1為什么固定資產(chǎn)出資?2是的,公司取得公司分紅,免企業(yè)所得稅
老師,我們公司是建筑企業(yè),當(dāng)初成立時(shí)是由三個(gè)自然人注冊成立。注冊資金是6000多萬,實(shí)收資本是0。 但財(cái)務(wù)報(bào)表未分配有近800萬,現(xiàn)在有一個(gè)公司B , B公司的注冊資金是100萬,現(xiàn)在面臨的是 B公司100%投資a公司,現(xiàn)在該如何操作?另外 A公司原有股東,是不是必須要先為分配利潤按股息紅利20%交個(gè)人所得稅,另外股權(quán)轉(zhuǎn)讓這一塊。協(xié)議上金額如何確定最好?因?yàn)閮蓚€(gè)公司幕后老板是同一人
A公司是信息技術(shù)公司(注冊資金1010萬元),B公司是工程建筑公司(注冊資金1800萬元),張和郭是夫妻,張持股A公司95%的股份,張又占B公司60%的股份,郭占B公司40%的股份,張和郭共同購買的辦公室總價(jià)有200多萬,我的建議是把這辦公樓先以固定資產(chǎn)投資到公司,剩余差額再以后補(bǔ),A和B公司都是一般納稅人企業(yè),公司一直缺進(jìn)項(xiàng),稅收成本較大,我現(xiàn)在初步的想法是建議張把占B60%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給A公司,這樣是不是兩個(gè)公司分紅利潤時(shí),是不是可以享受減免稅的優(yōu)惠政策?老師能不能給我一個(gè)好的建議?
老師,我們勞務(wù)公司A從總包B公司接的4千萬不含稅產(chǎn)值,純勞務(wù)單價(jià) 現(xiàn)B公司補(bǔ)9%稅點(diǎn)給A,讓A向承建方中建四局開票4360萬含稅9%銷項(xiàng)發(fā)票獲取工程款,初步核算A的成本都是人工工資占多,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能收到1163萬的成本票,所以我需要先測算一下所得稅 印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等, 如果這個(gè)稅費(fèi)我司虧了, 就會(huì)導(dǎo)致我那4000萬純勞務(wù)的利潤受損,那么請問一下,我在試算企業(yè)所得稅時(shí)可以按照:4000萬*2%來核算嗎?工會(huì)經(jīng)費(fèi)我按3500萬*2%,印花按照4000萬*萬三試算 這樣合理嗎?
老師,我們集團(tuán)下有一家子公司,子公司的股東承包了子公司的經(jīng)營權(quán)及固定資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)等,股東在子公司占30%的股,也擔(dān)任法人,因?yàn)檫@個(gè)原因所以集團(tuán)把子公司承包給了股東個(gè)人,股東和子公司簽訂承包合同,自負(fù)盈虧,每年上交500萬元的承包費(fèi),對外所有業(yè)務(wù)及開發(fā)票都以子公司為主體,因?yàn)榍叭暌咔樵?經(jīng)營不太好,股東個(gè)人就沒有按時(shí)交承包費(fèi),去年年底,子公司把股東起訴了了,出了個(gè)諒解書,后來股友東付了一部分,但是通過子公司的經(jīng)營收入從子公司的A銀行卡上轉(zhuǎn)到另B銀行卡上,然后再從B銀行付到母公司摘要寫的是往來款,母公司用這筆錢來支付當(dāng)時(shí)蓋的廠房及購進(jìn)設(shè)備款項(xiàng),股東個(gè)人沒有用自已的卡支付過承包費(fèi),也沒收到子公司的利潤分成,怎么才能和稅務(wù)解釋說明子公司和股東承包費(fèi)不成立?
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
因?yàn)檫@固定資產(chǎn)剛好是辦公寫字樓,他們準(zhǔn)備出租,但自己員工的辦公室又是租別人的,我剛剛來這邊,財(cái)務(wù)都沒有給我交接,多余的原因也不好問老板,他們可能有其他打算
按公司的注冊資金與他們所占的持股比較來算,這房子的價(jià)值還不夠資本,把他們名下200多萬的房產(chǎn)作為固定資產(chǎn)投資到公司,那么可以折舊抵稅是么?
您好,是的,1但是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,需要銷售方繳納增值稅才可以,2企業(yè)所得稅取得發(fā)票可以抵扣
是的呀,我在想如果以固定資產(chǎn)投資那么需要老板自掏腰包去稅局代開發(fā)票,然后過戶到公司名下,但這也只能開普票,要么就是看看能否聯(lián)系到房地產(chǎn)商,能否重開發(fā)票,開成增值稅專用發(fā)票?
您好,地產(chǎn)商是肯定不會(huì)配合的
其實(shí)公司主要面臨的是缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)榻ㄖ静徽撌亲约旱捻?xiàng)目還掛靠別人公司資質(zhì)的,對方都要求開增值稅專用發(fā)票,而且最為麻煩的就是掛靠的這種項(xiàng)目,說是成本、材料、人工等與掛靠方按比較分擔(dān)的,但又沒有一個(gè)具體的比值,究竟是我們自己承擔(dān)的部分直接花錢支出呢還是說從總結(jié)算中扣除管理費(fèi)及稅金、成本少開發(fā)票?總之就是這種情況最缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,老師有沒有一個(gè)好的建議呢?
我就想那兩個(gè)企業(yè)有持股關(guān)系后,就只是分紅的收益免交企業(yè)所得稅嗎?
您好,至于您說的增值稅,都是提前約定比例,然后各自承擔(dān)對應(yīng)成本
您好,是的,只有分紅免企業(yè)所得稅
那您說這個(gè)情況我該如何規(guī)劃?主要是老板的持股這款看是否有空間做納稅籌劃?
您好,您的籌劃業(yè)務(wù),需要現(xiàn)場盡職調(diào)查后才能制定方案,否則都是不負(fù)責(zé)任