你好,借庫(kù)存現(xiàn)金,負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 紅沖這個(gè)
老師,這筆19年12月份的帳記錯(cuò)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額記錯(cuò)了,我要是現(xiàn)在改這筆分錄該怎么改呢?
上月沒(méi)收錢(qián)是 借應(yīng)收賬款5000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000 收到錢(qián)了是借 庫(kù)存現(xiàn)金5000 貸應(yīng)收賬款5000 后來(lái)發(fā)現(xiàn)入錯(cuò)帳了 實(shí)際該是3870 該怎么調(diào)賬呢 那個(gè)應(yīng)收的戶(hù)已經(jīng)消掉了 可不可以這樣 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000 貸庫(kù)存現(xiàn)金5000 然后再做一筆 借庫(kù)存現(xiàn)金3870 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3870
今年發(fā)現(xiàn)去年8月有個(gè)憑證做錯(cuò)了,借:管理費(fèi)用,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,今年發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)誤的,不用調(diào)整的,今年該怎么調(diào)整?沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
老師,去年的已經(jīng)報(bào)年報(bào),今年發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)的,錯(cuò)的是借:現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,實(shí)際借沒(méi)有這筆業(yè)務(wù),記多了要怎么改?
老師,我上一年錯(cuò)記了一筆分錄正確會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)稅我錯(cuò)記成了,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也就是說(shuō)我沒(méi)有記銷(xiāo)項(xiàng)稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)記多了,要怎么調(diào)整
【例題·綜合題】(2023年節(jié)選)甲公司是一家上市公司,企業(yè)所得稅稅率為 25%,有關(guān)資料如下: (1)2022 年年末公司資本結(jié)構(gòu)為:債務(wù)資本的市場(chǎng)價(jià)值為 16 000 萬(wàn)元,資本成本率為 6%,普通股的市場(chǎng)價(jià)值為 20 000 萬(wàn)元(每股價(jià)格為 5 元,股數(shù)為 4 000 萬(wàn)股)。2022 年公司的現(xiàn)金股利為每股 0.2 元(D0),預(yù)期每年股利增長(zhǎng)率為 10%。 【答案】 (1)①普通股資本成本率=0.2×(1+10%)/5+10%=14.4%;②加權(quán)平均資本成本率=14.4% ×20 000/(16 000+20 000)+6%×16 000/(16 000+20 000)=10.67% 這個(gè)加權(quán)資本成本里面,債務(wù)的資本成本為什么不用6%×(1-25%)來(lái)算?
電子稅務(wù)局,財(cái)務(wù)制度怎么備案
紅字發(fā)票確認(rèn)單是當(dāng)天,當(dāng)月還是跨月,都必須先錄入嗎?今天聽(tīng)同事說(shuō)當(dāng)月的不錄入
數(shù)電發(fā)票單張有限額嗎?
老師,a105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中二扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目,傭金和手續(xù)費(fèi)支出,是否有包括一般企業(yè)支付給銀行的手續(xù)費(fèi)?
剛開(kāi)好的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有誤,要重開(kāi),怎么做
去年采購(gòu)一批產(chǎn)品,支付15萬(wàn),借:預(yù)付賬款15萬(wàn),貸:銀行存款15萬(wàn),收到貨后,借庫(kù)存產(chǎn)品15萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估15萬(wàn),確定無(wú)法取得發(fā)票,納稅調(diào)增會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司賬上有前幾年的分配利潤(rùn),100萬(wàn),近三年虧損,每年虧8萬(wàn)那如果今年假設(shè)盈利,30萬(wàn),那今年交企業(yè)所得稅是安今年的30萬(wàn)交還是補(bǔ)掉前三年的24萬(wàn)后剩的6萬(wàn)交企也所得稅呢?謝謝
稅務(wù)局讓補(bǔ)所屬期24年12月未開(kāi)票收入的增值稅7000元,房產(chǎn)稅20000,怎么做賬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師好,我需要調(diào)整24年9月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,反結(jié)賬到12月更換成管理費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄,如果只是借管理費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,賬不平,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么平賬
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那21年的年報(bào)還要改嗎?
不是已經(jīng)申報(bào)了 不需要的 影響22年的利潤(rùn)
那我報(bào)22年報(bào)表的時(shí)候有上年數(shù)據(jù)要更改嗎?
你好,不用修改,所有的都不修改,直接在這個(gè)月做。