你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
前年有筆錯(cuò)賬,本來應(yīng)該全記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但記成:借:銀行存款50000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4000 應(yīng)付賬款 46000 今年要怎么調(diào)整?老師能幫忙寫個(gè)分錄嗎?
老師,我上一年錯(cuò)記了一筆分錄正確會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅我錯(cuò)記成了,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也就是說我沒有記銷項(xiàng)稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)記多了,要怎么調(diào)整
老師您好!我發(fā)現(xiàn)我上個(gè)月的分錄做錯(cuò)了,做成了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:其他應(yīng)收款,正確的分錄該是借:其他應(yīng)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。對(duì)此,我該怎么調(diào)整呢
上個(gè)月銷售了一筆,正常記的是借應(yīng)收賬款、貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅,這個(gè)月這筆業(yè)務(wù)因此開錯(cuò)沖紅了,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
23年一筆預(yù)收款記錯(cuò)了,記的借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。24年開了票,分錄寫的借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交銷項(xiàng)稅,導(dǎo)致余額表預(yù)收賬款借方有余額。25年五月才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)該怎么調(diào)整
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購(gòu)記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
銷項(xiàng)稅我在上一年當(dāng)期就已經(jīng)繳了,也是這樣調(diào)整嗎?
你好,是的,調(diào)整分錄就是這樣的?
我?guī)辖痤~,老師幫我看你一下稅率9%,原錯(cuò)誤記賬,借:應(yīng)收賬款236888.19,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入236888.19,應(yīng)記真確分錄,借:應(yīng)收賬款236888.19,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入217328.61,應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅)19559.58,現(xiàn)在調(diào)整上一年度的憑證分錄,借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19559.58,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)19559.58這樣對(duì)嗎?
我?guī)辖痤~,老師幫我看你一下稅率9%,原錯(cuò)誤記賬,借:應(yīng)收賬款236888.19,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入236888.19,應(yīng)記真確分錄,借:應(yīng)收賬款236888.19,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入217328.61,應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅)19559.58,現(xiàn)在調(diào)整上一年度的憑證分錄,借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19559.58,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)19559.58這樣對(duì)嗎?
你好,是的,是這樣的?