把這個主營業(yè)務成本放到借方負數(shù)
9月份 借應收賬款6960 貸主營業(yè)務收入6960 還要結轉(zhuǎn)成本 借,主營業(yè)務成本 貸庫存商品 但是11月份應收賬款6960需要調(diào)整為公司管理費用怎么做會計分錄呢
請問老師,物流公司收到運費收入會計分錄做主營業(yè)務收入。 使用燃油,修理車輛,更換輪胎,走營業(yè)費用還是直接走主營業(yè)務成本。 如果走營業(yè)費用,要結賬到主營業(yè)務成本?還是直接結賬本年利潤
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務成本 貸暫估 月底結轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本 6月 借主營業(yè)務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
老師2021年暫估得成本費用當時記得是借管理費用 主營業(yè)務成本 貸其他應付款 今年費用票到了一部分怎么寫會計分錄 借管理費用 主營業(yè)務成本 貸其他應付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對不上 我是不是應該用以前年度損益什么的調(diào)一下 已經(jīng)報過稅了也不能反結賬了
老師,去年的成本,做錯了,做到福利費了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整??? 本來正確的分錄是:借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-xxx 但是之前會計做成:借:管理費用福利費 貸:庫存現(xiàn)金
庫存管理里面盤盈庫存制單日期和修改日期怎么修改
老師,麻煩老師問一下存貨盤虧盤盈執(zhí)行會計準則和執(zhí)行小企業(yè)會計準則分別怎么寫分錄呢。
稅收滯納金和罰款在匯算清繳表中怎么填
老師24年外貿(mào)企業(yè)有幾張報關單沒開發(fā)票,我要是退稅的話不開發(fā)票是不是不行
廣東25年會計繼續(xù)教育開始了嗎,從22年到24年沒有進行繼續(xù)教育,用不用補,怎么補呢
匯算清繳調(diào)整的未發(fā)工資,如何做憑證
一般納稅人收匯人民幣會有風險嗎?從俄羅斯
老師想問一下,以前的增值稅申報表有誤,少報了收入,現(xiàn)在更正的話,會多交稅并且會有滯納金嗎?
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應交稅費應交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應交稅費做平了。郭老師在么
問一下什么是零申報稅,小規(guī)模納稅人和一般納稅人是不是每月零申報,企業(yè)所得稅按季申報,是不是每個月都要零申報
可以具體一點嗎?怎么做分錄 我9月份的分錄是: 借:主營業(yè)務成本-信息技術服務費5萬 稅金 0.28萬 貸:銀行存款 5.28萬 借:主營業(yè)務成本-人工成本8k 貸:應付職工薪酬-工資/社保/公積金8k 結轉(zhuǎn)當期損益: 借:本年利潤 13.28 貸:主營業(yè)務成本 13.28 需要把這筆分錄從主營業(yè)務成本調(diào)整到管理費用當中去,請問怎么做賬
哪一個主營業(yè)務成本需要改管理費用?
兩個都需要吧?我9月的主營業(yè)務收入在今年沖紅了,當月當時結轉(zhuǎn)的主營業(yè)務成本(人工跟外包服務費),人工是我們單位會計工資,外包服務費是一直在進行。所以直接改到年底進管理費用?
可以 借管理費用5.8 借主營業(yè)務成本技術服務-5 主營業(yè)務成本人工成本-0.8