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老師好,我需要調(diào)整24年9月的主營業(yè)務成本,反結賬到12月更換成管理費用。請問怎么做分錄,如果只是借管理費用,貸主營業(yè)務成本,賬不平,請問應該怎么平賬

2025-05-29 19:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-29 19:25

把這個主營業(yè)務成本放到借方負數(shù)

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快賬用戶9086 追問 2025-05-29 19:33

可以具體一點嗎?怎么做分錄 我9月份的分錄是: 借:主營業(yè)務成本-信息技術服務費5萬 稅金 0.28萬 貸:銀行存款 5.28萬 借:主營業(yè)務成本-人工成本8k 貸:應付職工薪酬-工資/社保/公積金8k 結轉(zhuǎn)當期損益: 借:本年利潤 13.28 貸:主營業(yè)務成本 13.28 需要把這筆分錄從主營業(yè)務成本調(diào)整到管理費用當中去,請問怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-05-29 19:38

哪一個主營業(yè)務成本需要改管理費用?

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快賬用戶9086 追問 2025-05-29 19:44

兩個都需要吧?我9月的主營業(yè)務收入在今年沖紅了,當月當時結轉(zhuǎn)的主營業(yè)務成本(人工跟外包服務費),人工是我們單位會計工資,外包服務費是一直在進行。所以直接改到年底進管理費用?

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齊紅老師 解答 2025-05-29 19:54

可以 借管理費用5.8 借主營業(yè)務成本技術服務-5 主營業(yè)務成本人工成本-0.8

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把這個主營業(yè)務成本放到借方負數(shù)
2025-05-29
你好,你再結轉(zhuǎn)損益,是平的了。你有沒有結轉(zhuǎn)損益呢
2025-05-29
你好,你是說9萬多這個發(fā)票嗎
2021-09-03
你應該收對方的,怎么是管理費?管理費應該是你們單位支出的。
2020-12-06
同學,你好,把借管理費用-服務費貸預付賬款這筆做負數(shù)分錄,收到發(fā)票再做正數(shù)分錄
2023-01-13
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