借應收賬款等 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅銷項 借應交稅費應交增值稅銷項。 貸,應交稅費查補稅款 借應交稅費查補稅款貸,銀行存款 借利潤分配,未分配利潤 貸應交稅費,房產稅2000, 借應交稅費,房產稅2000。貸,銀行存款。
小企業(yè)會計準則,小規(guī)模納稅人12月要開明年1季度的保潔服務費發(fā)票,未提供服務,款項未收到,增值稅當月繳納,可以明年1月份再確認收入嗎,怎么做帳
您好,小會計準則,房地產開發(fā)企業(yè),本年無收入,在本季度里,已經過稅務局土地增值稅匯算清繳補稅并已繳納稅款,需如何做賬務處理,能使用稅金及附加科目嗎,可以計入本期損益嗎
小規(guī)模納稅人小企業(yè)會計準則,2013-2017年由于少列收入(我們是預收結轉主營業(yè)務收入),所以稅務局讓補繳了這個期間增值稅營業(yè)稅企業(yè)所得稅城建稅等。但實質上我們預收收入已經結轉了,當時沒計提?,F(xiàn)在補繳稅款應該怎么做賬???
2020年的虛開發(fā)票進項稅額轉出,補交增值稅附加稅,稅務局同意現(xiàn)在不補交所得稅, 應該怎樣做賬?小企業(yè)會計準則
今年稅務稽查2022年的賬認定有未開票收入,補繳了2022年12月的增值稅及增值稅附加稅,公司是小企業(yè)會計準則 ,現(xiàn)在匯算清繳還沒有到截止時間,補交了去年的增值稅 我需要確定收入嗎? 更正年報?安收入繳納企業(yè)所得稅?
老師想問一下,以前的增值稅申報表有誤,少報了收入,現(xiàn)在更正的話,會多交稅并且會有滯納金嗎?
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學生就業(yè)補貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應交稅費應交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應交稅費做平了。郭老師在么
問一下什么是零申報稅,小規(guī)模納稅人和一般納稅人是不是每月零申報,企業(yè)所得稅按季申報,是不是每個月都要零申報
工會經費怎么計提呢?
您好,老師,員工年收入不超12萬,但是匯算需要補稅600元,請問還需要補稅嗎?
民辦非營利學校,年度少記收入50萬,填報年度企業(yè)所得稅報表的時候需要在哪幾個表里面調增收入
老師,總公司與分公司哪些是不可分開的關聯(lián)?
老師,現(xiàn)在有個反向開票是什么政策
老師您好,我想請教一個問題,高新技術企業(yè)研發(fā)支出,占總收入的比例。他到底是,整個的研發(fā)支出占收入的比例,還是研發(fā)支出當中的資本化支出占總收入的比例?
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,以后也回不來了,當時他的分錄是借,應交稅費應交個人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在怎么做分錄?
第一步確認收入,第二步計提增值稅,房產稅,然后扣款,能給分步驟寫下嗎,有點看不懂呢,老師
第一個確認收入,第二個是結轉銷項,第三個是繳納增值稅,第四個是計提房產稅第5繳納房產稅
第二步為啥要結轉,不用計提增值稅,附加稅嗎
增值稅不是計提,它是結轉,沒有計提增值稅的。附加稅的沒有做。 借利潤分配未分配利潤, 貸,應交稅費附加稅, 借應交交稅費附加稅,貸,銀行存款 第一個計提附加稅。 第二個繳納附加稅。
不用結轉增值稅嗎,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅
做了啊 借應交稅費應交增值稅銷項。 貸,應交稅費查補稅款 這個是補的 不是正常做的