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去年采購一批產(chǎn)品,支付15萬,借:預付賬款15萬,貸:銀行存款15萬,收到貨后,借庫存產(chǎn)品15萬,貸:應付賬款-暫估15萬,確定無法取得發(fā)票,納稅調增會計分錄應該怎么做(小企業(yè)會計準則)

2025-05-29 19:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-29 19:25

晚上好親,我看看哈

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齊紅老師 解答 2025-05-29 19:26

現(xiàn)在不用調整,等結轉成本了調增

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齊紅老師 解答 2025-05-29 19:27

貨已收只是沒有發(fā)票對吧

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快賬用戶1355 追問 2025-05-29 19:28

成本去年也結轉了

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快賬用戶1355 追問 2025-05-29 19:28

沒有發(fā)票,也確定收不到發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2025-05-29 19:29

那今年匯算調增15萬

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快賬用戶1355 追問 2025-05-29 19:29

不用做會計分錄嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-29 19:31

不用,會計也是據(jù)實記賬的沒問題。只是稅務以合法扣除憑證為依據(jù),沒票就調增就行了。

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快賬用戶1355 追問 2025-05-29 19:33

那應付賬款,預付賬款,還有這筆庫存怎么平掉呢

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齊紅老師 解答 2025-05-29 19:33

庫存不是結轉成本了嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-29 19:34

您上面那個分錄有問題啊,貸方應付應該沖銷之前的預付啊

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快賬用戶1355 追問 2025-05-29 20:21

當時沒拿到票,就沒沖銷預付款,掛在了應付款做了暫估

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齊紅老師 解答 2025-05-29 20:23

對沖了把這兩個科目

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你好,那你這個業(yè)務是虛增的嗎。
2022-04-26
借銀行存款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出資這個。
2021-09-27
借:主營業(yè)務成本 15萬 貸:應付賬款——暫估 15萬 ① 沖銷暫估: 借:主營業(yè)務成本 -2萬(紅字) 貸:應付賬款——暫估 -2萬(紅字) ② 按發(fā)票入賬: 借:主營業(yè)務成本 2萬 貸:應付賬款——供應商 2萬 ③ 支付貨款: 借:應付賬款——供應商 2萬 貸:銀行存款 2萬 借:主營業(yè)務成本 15萬 貸:應付賬款——暫估 15萬
2025-05-15
是的對的,你這個是虛增了1萬嗎?實際就是發(fā)生了2萬,你做了3萬,是這個意思嗎?
2024-04-18
您好 請問貨物實際是收到的3萬 但是只有2萬的發(fā)票 對么
2024-04-18
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