你好 ; 這個(gè)是22年繳納的; 不包括的 ; 看你應(yīng)交稅費(fèi)借方科目
您好,老師!申報(bào)當(dāng)年工商年報(bào),其中納稅總額包含次年補(bǔ)繳當(dāng)年的稅款嗎?比如申報(bào)2019年工商年報(bào),包含2020年補(bǔ)繳2019年企業(yè)所得稅稅款嗎?這補(bǔ)繳是申報(bào)匯算清繳時(shí)繳納的
2021年度工商年報(bào)里的納稅總額,包含今年4月份我匯算清繳調(diào)整后補(bǔ)提補(bǔ)交的企業(yè)所得稅稅金額嗎?納稅總額我應(yīng)該看哪個(gè)科目的金額?
要求: (1)計(jì)算該企業(yè)2021年度的應(yīng)稅收入總額。 (2)分析該企業(yè)有哪些項(xiàng)目準(zhǔn)予在稅前扣除?準(zhǔn)予在稅前扣除的各項(xiàng)目分別是多少? (3)計(jì)算該企業(yè)2021年度的應(yīng)納稅所得額。 (4)計(jì)算該企業(yè)2021年度的應(yīng)納企業(yè)所得稅額。 (5)計(jì)算該企業(yè)2021年度匯算清繳時(shí)應(yīng)退補(bǔ)的所得稅額。
老師 2022年工商年報(bào)中納稅總額包括哪些,2023年企業(yè)匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅算不算納稅總額里邊
老師,工商年報(bào)里面的收入和總額包括納稅調(diào)增的金額不?還有納稅總額包含企業(yè)所得稅匯算清繳的稅款不?
老師,公司沒有員工,必須要給法人發(fā)工資嗎
老師,我們單位截止到2025年第一季度末,它的未分配利潤是7萬,然后呢,因?yàn)?025年第一季度交了企業(yè)所得稅了,我們打算7月份注銷,就是在不退,第一季度企業(yè)所得稅的情況下,是不是就按照2025年一季度末這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)未分配利潤7萬多來交個(gè)人所得稅分紅呢?
老師,洗車費(fèi)開發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該選擇什么選項(xiàng)
稅局網(wǎng)里發(fā)票業(yè)務(wù),平時(shí)需要做發(fā)票入賬處理嗎?我一般只做增值稅抵扣業(yè)務(wù)
老師,員工的月應(yīng)發(fā)工資超過5千,為什么我報(bào)個(gè)稅,有的超過5千工資的員工不需要繳納個(gè)稅呢?他們沒有更新過專項(xiàng)附加扣除,但是也不需要繳納個(gè)稅。我該怎么跟老板解釋,昨天老板還問我來著。
哪個(gè)板塊有講房產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳土增稅,增值稅和企業(yè)所得稅的呀,在課程里一直沒找著
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),y前期入錯(cuò)賬,本應(yīng)該入營業(yè)外收入,入成了其他專項(xiàng)資金,現(xiàn)在需要調(diào)賬,直接匯算調(diào)整嗎
老師好,我想報(bào)一門財(cái)管,兩個(gè)月還來的及嗎
老師您好,公司目前處于基建階段,去年8月購買一套監(jiān)控三千多辦公樓外部使用,同年12月又購置了一套一萬元樓內(nèi)使用,兩個(gè)業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)均計(jì)入在建工程待攤支出,本月要將這兩項(xiàng)合并成一套監(jiān)控設(shè)備轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),請(qǐng)問是否可行,主要考慮已過半年多才轉(zhuǎn)固,會(huì)有其他影響嗎
醫(yī)院的財(cái)務(wù)工作人員對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么操作
好的 謝謝老師,也就是包含上一年度我匯算清繳補(bǔ)交的數(shù),但是這一年度匯算清繳的不算,對(duì)吧
你好 ;? ?是的。? ?要21年實(shí)繳給稅務(wù)局的金額? ?
好滴 謝謝老師
?不客氣的。? ?滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià);? 記得不包括 個(gè)稅 和殘保金 以及? 工會(huì)經(jīng)費(fèi)部分哈??