實收不含稅價款279.3萬元計算該生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的銷項稅額=300*0.95*0.13=37.05
甲公司主要生產(chǎn)和銷售生產(chǎn)設(shè)備,銷售設(shè)備不含稅價款2 000萬元,考慮到與購買方長期合作,給予5%價格優(yōu)惠(開一張發(fā)票);由于購貨方及時付款,給予2%的銷售折扣。要求:計算甲公司公司當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項稅額是多少萬元?
增值稅銷項稅額計算題:1.某瓷磚生產(chǎn)企業(yè)2020年12月銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,取得不含稅價款600萬元,考慮到與購買方長期合作,給予20%價格優(yōu)惠(開一張發(fā)票);由于購貨方及時付款,給予35%的銷售折扣。客戶收到貨,發(fā)現(xiàn)瑕疵率超過合同約定的3%,該瓷磚生產(chǎn)企業(yè)在已有基礎(chǔ)上又給予7%的折扣,并與當(dāng)日將款項逗回要求:計算該生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的銷項稅額。
某設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)2020年12月銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,取得不含稅價款300萬元,考慮到與購買方長期合作,給予5%價格優(yōu)惠(開一張發(fā)票),由于購貨方及時付款,給予2%的銷售折扣,實收不含稅價款279.3萬元計算該生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的銷項稅額
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年11月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):3日,向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購買一批大米,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購憑證200000元,銀行存款支付。5日,銷售一批產(chǎn)品,開出專用發(fā)票,發(fā)票上注明貨款500000元,款項尚未收到。10日,委托宏發(fā)公司加工一批產(chǎn)品,發(fā)出原材料30000元。15日,加工完畢,以銀行存款支付加工費(fèi)8000元,同時收到增值稅專用發(fā)票。18日,由于保管不當(dāng),導(dǎo)致庫存的一批產(chǎn)成品毀損價值300000元,其中所耗材料150000元。20日,銷售一批A產(chǎn)品,不含稅價款350000元,考慮到與購買方長期合作,給予5%價格優(yōu)惠(銷售額與折扣額開在同一張發(fā)票);由于購貨方及時付款,給予3%的銷售折扣。22日,銷售一批商品,開具專業(yè)發(fā)票上注明金額18000元;同時收取單獨(dú)核算的包裝物押金2000元(尚未逾期)。24日,購進(jìn)一批原材料,取得專用發(fā)票金額20000元,以銀行存款方式支付,發(fā)票尚未認(rèn)證。26日,將一批產(chǎn)品用于職工福利,該批產(chǎn)品成本30000元,按照當(dāng)時市場價格計算的不含稅銷售額為4000要求:完成該生產(chǎn)企業(yè)相應(yīng)的會計處理
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年11月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)3日,向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購買一批大米,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購憑證200000元,銀行存款支付。(2)5日,銷售一批產(chǎn)品,開出專用發(fā)票,發(fā)票上注明貨款500000元,款項尚未收到。(3)10日,委托宏發(fā)公司加工一批產(chǎn)品,發(fā)出原材料30000元。(4)15日,加工完畢,以銀行存款支付加工費(fèi)8000元,同時收到增值稅專用發(fā)票。(5)18日,由于保管不當(dāng),導(dǎo)致庫存的一批產(chǎn)成品毀損價值300000元,其中所耗材料150000元。(6)20日,銷售一批A產(chǎn)品,不含稅價款350000元,考慮到與購買方長期合作,給予5%價格優(yōu)惠(銷售額與折扣額開在同一張發(fā)票);由于購貨方及時付款,給予3%的銷售折扣。
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?