同學(xué)你好!銷項(xiàng)稅額=2000*(1-5%)*13%=247萬元
甲公司主要生產(chǎn)和銷售生產(chǎn)設(shè)備,銷售設(shè)備不含稅價(jià)款2 000萬元,考慮到與購(gòu)買方長(zhǎng)期合作,給予5%價(jià)格優(yōu)惠(開一張發(fā)票);由于購(gòu)貨方及時(shí)付款,給予2%的銷售折扣。要求:計(jì)算甲公司公司當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額是多少萬元?
增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)算題:1.某瓷磚生產(chǎn)企業(yè)2020年12月銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,取得不含稅價(jià)款600萬元,考慮到與購(gòu)買方長(zhǎng)期合作,給予20%價(jià)格優(yōu)惠(開一張發(fā)票);由于購(gòu)貨方及時(shí)付款,給予35%的銷售折扣??蛻羰盏截?發(fā)現(xiàn)瑕疵率超過合同約定的3%,該瓷磚生產(chǎn)企業(yè)在已有基礎(chǔ)上又給予7%的折扣,并與當(dāng)日將款項(xiàng)逗回要求:計(jì)算該生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額。
某設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)2020年12月銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,取得不含稅價(jià)款300萬元,考慮到與購(gòu)買方長(zhǎng)期合作,給予5%價(jià)格優(yōu)惠(開一張發(fā)票),由于購(gòu)貨方及時(shí)付款,給予2%的銷售折扣,實(shí)收不含稅價(jià)款279.3萬元計(jì)算該生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額
甲電子公司2021年9月銷售批產(chǎn)品,含增值稅價(jià)格為45.2萬元,3由于購(gòu)買數(shù)量多,甲電子公司給予購(gòu)買方9折優(yōu)惠,銷售0折扣額在同一-張發(fā)票上分列列示,稅率為13%。干電子公司在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)確認(rèn)的產(chǎn)品銷售收入是多少?
6.甲公司2×18年銷售商品資料如下(假定不考慮貨幣時(shí)間價(jià)值等其他因素影響,不考慮增值稅):(1)2×18年1月1日,甲公司向乙公司銷售一臺(tái)設(shè)備,銷售價(jià)格為1000萬元,同時(shí)雙方約定兩年之后,甲公司將以800萬元的價(jià)格回購(gòu)該設(shè)備。(2)2×18年2月1日,甲公司向丙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為1000萬元,增值稅額為130萬元。該批商品的成本為600萬元;商品尚未發(fā)出,款項(xiàng)已經(jīng)收到。協(xié)議約定,甲公司應(yīng)于6月30日將所售商品購(gòu)回,回購(gòu)價(jià)為1050萬元(不含增值稅額)。(3)2×18年3月1日,甲公司向A公司銷售一臺(tái)設(shè)備,銷售價(jià)格為1000萬元,雙方約定,A公司在2年后有權(quán)要求甲公司以800萬元的價(jià)格回購(gòu)該設(shè)備。甲公司預(yù)計(jì)該設(shè)備在回購(gòu)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)值200萬元將遠(yuǎn)低于800萬元(低于25%)。要求:(1)根據(jù)資料(1),判斷甲公司向乙公司銷售設(shè)備,甲公司在2年后回購(gòu)該設(shè)備,屬于融資交易還是租賃交易,說明理由,并說明其會(huì)計(jì)處理方法。(2)根據(jù)資料(2),判斷甲公司向丙公司銷售設(shè)備,甲公司在5個(gè)月后回購(gòu)該設(shè)備,屬于融資交易還是租賃
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營(yíng)業(yè)收入么?