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增值稅銷項稅額計算題:1.某瓷磚生產(chǎn)企業(yè)2020年12月銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,取得不含稅價款600萬元,考慮到與購買方長期合作,給予20%價格優(yōu)惠(開一張發(fā)票);由于購貨方及時付款,給予35%的銷售折扣??蛻羰盏截?發(fā)現(xiàn)瑕疵率超過合同約定的3%,該瓷磚生產(chǎn)企業(yè)在已有基礎(chǔ)上又給予7%的折扣,并與當(dāng)日將款項逗回要求:計算該生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的銷項稅額。

2022-04-11 23:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-11 23:04

你好!該生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的銷項稅額:600*(1-20%)*(1-7%)*13%=58.032

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你好!該生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的銷項稅額:600*(1-20%)*(1-7%)*13%=58.032
2022-04-11
實收不含稅價款279.3萬元計算該生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的銷項稅額=300*0.95*0.13=37.05
2022-04-13
同學(xué)你好!銷項稅額=2000*(1-5%)*13%=247萬元
2021-06-26
計算的銷項稅額為=600*95%*0.13=74.10
2022-12-19
你好,則華強公司計算的銷項稅額=600萬*13%
2022-12-19
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