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老師,以前月份的收入記錯了,金額多記了這個月怎么做調(diào)整。比如21.10月份,售后客戶在線上購買的保養(yǎng)套餐原價是363,但是客戶實(shí)際付款是303,在結(jié)賬的時候大家都沒注意,就按照363結(jié)的賬,借:線上應(yīng)收363,貸:收入321.24+銷項(xiàng)稅41.76,本月線上支付款返給我們了,到賬金額是303,差額部分怎么做調(diào)整啊。是紅沖了之前的收入和稅再重新確認(rèn)收入和稅,還是差額部分直接轉(zhuǎn)費(fèi)用呢。借:線上應(yīng)收-363,貸:收入-321.24,銷稅-41.76,然后再重新確認(rèn)收入,借:線上應(yīng)收303,貸:收入268.14,銷稅34.86。還是收到303時,借:銀行303,費(fèi)用60,貸:線上應(yīng)收363

2022-03-03 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-03-03 10:00

你好;? ? ?你就差額去調(diào)整分錄即可? ?或者是反結(jié)賬去改; 你這個跨年了是嗎? ?

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快賬用戶3942 追問 2022-03-03 10:04

對,去年的賬了

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齊紅老師 解答 2022-03-03 10:06

?你好;? 那你就考慮反結(jié)賬去改下? ; 因?yàn)槟苓€沒有做21年年報; 改了之后 用 修改后的數(shù)據(jù)來做年報? ?

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快賬用戶3942 追問 2022-03-03 10:09

反結(jié)賬改當(dāng)時的數(shù)據(jù),那就和報表數(shù)據(jù)不一樣了啊,還有報稅的數(shù)據(jù)不都不一致了啊

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齊紅老師 解答 2022-03-03 10:10

?你好;? ? 你在12月去處理 。 然后修改4季度的申報表和報表 ;要改的??

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快賬用戶3942 追問 2022-03-03 10:19

12月份和第4季度不也都申報了嗎,還能改嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-03 10:22

?你好;? 可以 修改; 去大廳改? ?

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快賬用戶3942 追問 2022-03-03 10:23

哦,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-03 10:25

?不客氣的 。幫到你就好?

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你好;? ? ?你就差額去調(diào)整分錄即可? ?或者是反結(jié)賬去改; 你這個跨年了是嗎? ?
2022-03-03
同學(xué)你好 1.這個錢還還回去嗎? 2.需要折舊的,就是計(jì)入固定資產(chǎn),做固定資產(chǎn)清理 3.計(jì)入固定資產(chǎn)成本 4.直接做收入
2020-09-27
月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是這樣的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-02-14
您好,同學(xué),很高興回答您的問題!
2023-06-18
同學(xué)你好; 收到總部發(fā)票的借方憑證科目有誤,應(yīng)該 借: 庫存商品 這個進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出,應(yīng)為你給客戶試用已經(jīng)做視同銷售,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額了
2023-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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