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這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去,我就寫(xiě)了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問(wèn)我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津

這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽(tīng)總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開(kāi)過(guò)來(lái)的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過(guò)報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說(shuō)是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說(shuō)讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說(shuō)必須把暫估加進(jìn)去,我就寫(xiě)了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問(wèn)我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津
2023-06-17 01:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-17 07:16

早上好,我覺(jué)得總部會(huì)計(jì)說(shuō)得對(duì),外購(gòu)商品用于送都要確認(rèn)增值稅的,這樣進(jìn)項(xiàng)稅也是可以抵扣的,圖中收到發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅是咋入賬的啊,收到發(fā)票的分錄沒(méi)看到,其他分錄我覺(jué)得是對(duì)的

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快賬用戶5667 追問(wèn) 2023-06-17 16:03

進(jìn)項(xiàng)稅我已經(jīng)在稅局6月份做抵扣了 那我現(xiàn)在也沒(méi)寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄 需要加嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-17 16:06

您好,需要的啊,咱申報(bào)增值稅主表要和我們財(cái)務(wù)賬套上增值稅科目余額一致的啊

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快賬用戶5667 追問(wèn) 2023-06-17 16:36

會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

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快賬用戶5667 追問(wèn) 2023-06-17 16:37

需要在加個(gè)啥

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齊紅老師 解答 2023-06-17 16:53

您好,我們收到發(fā)票那個(gè)分錄呢,就是按發(fā)票寫(xiě)? 借:存貨? 進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸:應(yīng)付賬款

您好,我們收到發(fā)票那個(gè)分錄呢,就是按發(fā)票寫(xiě)? 借:存貨? 進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸:應(yīng)付賬款
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快賬用戶5667 追問(wèn) 2023-06-17 17:00

能寫(xiě)清楚些嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-17 17:09

您好啊,分錄就是我們按發(fā)票金額寫(xiě),上面我寫(xiě)好哈 借:存貨? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶5667 追問(wèn) 2023-06-17 18:51

都已經(jīng)有過(guò)一次應(yīng)付賬款了 還要再來(lái)一次不就多出來(lái)52.5了嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-17 18:54

您好,我又去看您的分錄了,前2個(gè)分錄一正一負(fù)沖平?jīng)]有了

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您好,同學(xué),很高興回答您的問(wèn)題!
2023-06-18
同學(xué)你好; 收到總部發(fā)票的借方憑證科目有誤,應(yīng)該 借: 庫(kù)存商品 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出,應(yīng)為你給客戶試用已經(jīng)做視同銷售,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額了
2023-06-19
你好,你確認(rèn)了銷項(xiàng)的話進(jìn)項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出,但是你的分錄有問(wèn)題你確認(rèn)了兩遍銷售費(fèi)用,收到專票,為什么不確認(rèn)庫(kù)存商品,而是直接確認(rèn)銷售費(fèi)用?
2023-06-18
你好!樣品時(shí)你們自己生產(chǎn)的還是外購(gòu)的?安規(guī)定無(wú)償贈(zèng)送的也需要視同銷售的,你這是內(nèi)賬還是外賬,
2023-06-18
早上好,我覺(jué)得總部會(huì)計(jì)說(shuō)得對(duì),外購(gòu)商品用于送都要確認(rèn)增值稅的,這樣進(jìn)項(xiàng)稅也是可以抵扣的,圖中收到發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅是咋入賬的啊,收到發(fā)票的分錄沒(méi)看到,其他分錄我覺(jué)得是對(duì)的
2023-06-17
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