這個(gè)可以計(jì)入到固定資產(chǎn)里面。
老師,我們公司買了一個(gè)Erp系統(tǒng),63000可以計(jì)入無形資產(chǎn)嗎,計(jì)入無形資產(chǎn)按幾年攤銷呢,攤銷的分錄應(yīng)該怎么做
老師,公司購買的專利支付15萬,需要計(jì)入無形資產(chǎn)每月攤銷嗎?按10年攤銷?
請問單位買了一個(gè)銷售軟件3萬元,入無形資產(chǎn)按月攤銷,用了不到一年就轉(zhuǎn)讓給老板新開的公司了,這種情況怎么做帳呢?需要收錢嗎?
老師,公司買了貨運(yùn)源頭監(jiān)控系統(tǒng)72000元需要按10年做無形資產(chǎn)攤銷嗎?
老師 公司購買了一個(gè)系統(tǒng)軟件10萬元,但是發(fā)票開的是軟件服務(wù)費(fèi),請問我是要做無形資產(chǎn)攤銷還是計(jì)入辦公費(fèi)用,無形資產(chǎn)攤銷的話是最少10年嗎?是付清尾款當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)攤銷嗎?
這個(gè)發(fā)票怎么做賬呢? 去成本是價(jià)稅合計(jì)么? 為什么勾選的時(shí)候金額是含稅的
老師,公司買車,老板個(gè)人名義貸款,每個(gè)月的車貸,公戶轉(zhuǎn)給老板,老板進(jìn)行還貸,這個(gè)車貸產(chǎn)生的利息支出,銀行可以直接把發(fā)票開給公司嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表試算平衡,現(xiàn)金流量表不平衡,提示"期末現(xiàn)金余額"本期金額與本年累計(jì)金額不平,該怎么調(diào)整,從哪里找問題
老師,我們公司成立日期為2021年8月5日那么在什么時(shí)間段實(shí)繳完注冊資本就可以!
2023的費(fèi)用普票沒入賬,這個(gè)要要入如何賬戶處理,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 是補(bǔ)錄入:借:管理工用-服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款是嗎? 是今年2025年本月入賬的 的完整會(huì)計(jì)分錄 還是直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款
高新技術(shù)企業(yè),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得,超過500萬的部分減半征收企業(yè)所得稅,是減半后乘以15%還是25呢?
老師,銷項(xiàng)稅額貸方有余額是開出票的稅額,減去進(jìn)項(xiàng)稅額,就是留底退稅吧
老師,我們只有委托對方出口貨物的,那我們需要勾選自營出口收入嘛?委托出口明細(xì)表需要填嘛?然后總分公司合并申報(bào)的,只有一家分公司怎么分?jǐn)側(cè)齻€(gè)要素比例?
殘保金,老師,當(dāng)年干的月份不夠一年算臨時(shí)工嗎?這種人員殘保金怎么算人數(shù)?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)帶出來的工資是個(gè)稅體統(tǒng)里工資薪金嗎?
這不屬于無形資產(chǎn)嗎?
這監(jiān)控系統(tǒng)屬于固定資產(chǎn),他不是固定資產(chǎn)。
那屬于電子產(chǎn)品,按3年計(jì)提折舊?
對,按照三年級(jí)提折舊就可以。
老師,我去年12月份已入無形資產(chǎn),現(xiàn)在如今調(diào)整?
借:固定資產(chǎn) 貸:無形資產(chǎn)
然后折舊從下個(gè)月開始計(jì)提,這樣可以嗎,老師?
對沒問題,沒問題,你這么做可以。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,謝謝您了。
老師,還有12月份已攤銷的費(fèi)用如何做賬務(wù)處理呀?當(dāng)時(shí)的分錄是:借:無形資產(chǎn) 貸:累計(jì)攤銷
你這個(gè)累計(jì)攤銷的會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)吧?
哦,我寫錯(cuò)了,是 這樣的:借:管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 貸:累計(jì)攤銷
是按原來的分錄紅字沖減嗎?
對,按照原來的紅字?jǐn)備N就行。
那這費(fèi)用沖銷跨年了,對所得稅匯算清繳是否影響?
你的金額很小,也沒有啥關(guān)系。
明白 了,感謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,謝謝您。