借銀行存款貸預(yù)收賬款做的是這個(gè)嗎?
老師,這種怎么做分錄呢 是這樣的就是我七月份摁開(kāi)了發(fā)票,然后產(chǎn)生了1萬(wàn)多的稅款之后,我當(dāng)時(shí)沒(méi)有繳納這筆稅款,因?yàn)槲沂掷锩嬗戌R像,于是我在八月份的時(shí)候我就勾選了這一筆進(jìn)項(xiàng)。 然后在稅務(wù)大廳去做了一個(gè)留底抵欠就把我錢欠的稅款給抵消,然后這個(gè)我就不知道怎么做分錄。 就是七月份的七月份開(kāi)的發(fā)票,然后八月份申報(bào)的時(shí)候我沒(méi)有給他交了稅款,然后在九月份生到八月份的時(shí)候我勾選拿很多發(fā)票,然后就用進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)給撿錢稱的前面所欠的稅款就是這個(gè)怎么回事。
老師,您好,我在11月份申報(bào)10月份個(gè)稅的時(shí)候多申報(bào)了,交稅交多了,這個(gè)月我申報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候,可以少申報(bào)一點(diǎn)嗎,就是把收入調(diào)減一點(diǎn)或者我正確的應(yīng)該怎么做
老師,我10月份的時(shí)候多記了一筆分錄,11月的時(shí)候我在打款金額里減去了10月份多打的款,但是只是賬上這么記,并沒(méi)有把月份多記的款給他。1月我把錢轉(zhuǎn)給她了,我這個(gè)月的分錄怎么做啊
老師,建賬的時(shí)候有一筆應(yīng)付賬款沒(méi)記,是1月份的,現(xiàn)在付款了,這個(gè)賬我該怎么記
您好,老師,我問(wèn)下,我10月份的個(gè)稅還沒(méi)有報(bào),但是我又測(cè)了11月份的工資表,加了20幾個(gè)新人,我現(xiàn)在報(bào)10月的個(gè)稅的時(shí)候,提示我加的這20幾個(gè)新人必須填寫工資薪金。但是我又不報(bào)在10月份的個(gè)稅了,加的這幾個(gè)我要報(bào)在11月份的個(gè)稅里,我能不能10月份把這幾個(gè)人加上0申報(bào)呢???有啥影響嗎?還是我把這20多人刪除掉,先把10月份的個(gè)稅報(bào)掉,等報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候在加上???哪樣做適合?
個(gè)體戶收到消息日?qǐng)?bào)表后會(huì)計(jì)咋做分錄?
商貿(mào)企業(yè)購(gòu)買的電子汽車衡應(yīng)按多少年進(jìn)行攤銷
會(huì)計(jì)學(xué)堂老師,考點(diǎn)匯編 稅收優(yōu)惠,有沒(méi)有電子版
老師你好,會(huì)計(jì)交接的時(shí)候工商年檢是不是聯(lián)絡(luò)員也得知道是誰(shuí)啊
物業(yè)公司7月收到商戶交來(lái)7—9月的物業(yè)費(fèi)9000元,7月未開(kāi)發(fā)票,8月開(kāi)票給租戶。7月做賬時(shí),不確認(rèn)收入,而是貸記“預(yù)收賬款”對(duì)吧?這個(gè)9000元需要計(jì)提“銷項(xiàng)稅額”嗎?
老師,稅務(wù)局如何稽查企業(yè)為員工發(fā)工資是否合理?
出口業(yè)務(wù),未申請(qǐng)退稅,稅務(wù)局讓報(bào)無(wú)票收入是為什么
老師,老板問(wèn)我,是否可以給股東發(fā)工資
老師,預(yù)收賬款不體現(xiàn)在利潤(rùn)表當(dāng)中嗎,一直掛著預(yù)收會(huì)影響收入確認(rèn)嗎?
老師,二手車銷售3萬(wàn)元,怎么入賬
記的是借其他應(yīng)收賬款 貸預(yù)收貨款,10月多記的款為7959元 11月打了兩萬(wàn),我在賬面上減了多記的款,分錄為 借 其他應(yīng)收12044 貸 預(yù)收貨款12044 但是我還沒(méi)有實(shí)際轉(zhuǎn)錢給她,就只是在賬面上減去7956,一月,我從對(duì)公提現(xiàn)了3萬(wàn),把錢轉(zhuǎn)給了她,就只剩22044,我轉(zhuǎn)錢給她的分錄應(yīng)該怎么做才能平我11月給他減了那個(gè)
借預(yù)收賬款貸銀行存款,做這個(gè)就可以的。