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老師,這種怎么做分錄呢 是這樣的就是我七月份摁開了發(fā)票,然后產(chǎn)生了1萬多的稅款之后,我當(dāng)時(shí)沒有繳納這筆稅款,因?yàn)槲沂掷锩嬗戌R像,于是我在八月份的時(shí)候我就勾選了這一筆進(jìn)項(xiàng)。 然后在稅務(wù)大廳去做了一個(gè)留底抵欠就把我錢欠的稅款給抵消,然后這個(gè)我就不知道怎么做分錄。 就是七月份的七月份開的發(fā)票,然后八月份申報(bào)的時(shí)候我沒有給他交了稅款,然后在九月份生到八月份的時(shí)候我勾選拿很多發(fā)票,然后就用進(jìn)項(xiàng)稅額來給撿錢稱的前面所欠的稅款就是這個(gè)怎么回事。

2021-09-14 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-14 16:57

您好 請(qǐng)問7月份的時(shí)候分錄怎么寫的 8月份勾選的時(shí)候分錄怎么寫的

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快賬用戶9765 追問 2021-09-14 16:59

老師 七月份分錄就是銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶9765 追問 2021-09-14 17:00

相當(dāng)于就是這個(gè)銷售出去的時(shí)候,他不是有消息嗎,然后我采購貨物的時(shí)候有勁想我手里就只要只有這樣做了分錄。

相當(dāng)于就是這個(gè)銷售出去的時(shí)候,他不是有消息嗎,然后我采購貨物的時(shí)候有勁想我手里就只要只有這樣做了分錄。
相當(dāng)于就是這個(gè)銷售出去的時(shí)候,他不是有消息嗎,然后我采購貨物的時(shí)候有勁想我手里就只要只有這樣做了分錄。
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齊紅老師 解答 2021-09-14 17:03

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶9765 追問 2021-09-14 17:05

老師可以把金額寫下不 還有150.12的滯納金

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快賬用戶9765 追問 2021-09-14 17:05

我沒看懂你這個(gè)[苦澀]

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快賬用戶9765 追問 2021-09-14 17:08

麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2021-09-14 17:10

您沒有繳納增值稅 只繳納了滯納金 對(duì)么

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快賬用戶9765 追問 2021-09-15 07:08

都沒繳納 老師

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齊紅老師 解答 2021-09-15 07:17

您不是說還有150.12的滯納金么

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快賬用戶9765 追問 2021-09-15 07:31

老師 你看下那張單子上有稅款有滯納金都用進(jìn)項(xiàng)稅額給抵解呢。

老師 你看下那張單子上有稅款有滯納金都用進(jìn)項(xiàng)稅額給抵解呢。
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齊紅老師 解答 2021-09-15 07:55

您截圖的是進(jìn)項(xiàng)稅額啊

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快賬用戶9765 追問 2021-09-15 07:58

老師這張單子的 剛剛看錯(cuò)了 不好意思 麻煩老師了

老師這張單子的  剛剛看錯(cuò)了  不好意思  麻煩老師了
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齊紅老師 解答 2021-09-15 09:50

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 18764.69 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 48156.14-18764.69=29391.45 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 48156.14 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?29391.45 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?29391.45 借:營業(yè)外支出 150.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 150.12

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您好 請(qǐng)問7月份的時(shí)候分錄怎么寫的 8月份勾選的時(shí)候分錄怎么寫的
2021-09-14
你好,同學(xué)。 正常是白酒、藥酒、黃酒、啤酒、葡萄酒交納消費(fèi)稅。 黃酒、啤酒,從量征收。 是單 環(huán)節(jié)征收,生產(chǎn)、委托加工、進(jìn)口環(huán)節(jié)征收。 可以考慮成立一個(gè)專門的銷售公司,由生產(chǎn)或委托加工好后直接銷售給銷售公司,銷售公司再銷售給消費(fèi)者。 這樣交消費(fèi)稅只是在生產(chǎn)或委托加工好后直接銷售給銷售公司的時(shí)候交納,這個(gè)時(shí)候的銷售價(jià)格低于直接銷售給消費(fèi)者的價(jià)格,那么這個(gè)時(shí)候稅也會(huì)少。你按這思路處理。
2021-04-24
您好,您的意思也就是說收入所屬期和開票的期間不一致,是吧
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