您好 請(qǐng)問7月份的時(shí)候分錄怎么寫的 8月份勾選的時(shí)候分錄怎么寫的
老師,這種怎么做分錄呢 是這樣的就是我七月份摁開了發(fā)票,然后產(chǎn)生了1萬多的稅款之后,我當(dāng)時(shí)沒有繳納這筆稅款,因?yàn)槲沂掷锩嬗戌R像,于是我在八月份的時(shí)候我就勾選了這一筆進(jìn)項(xiàng)。 然后在稅務(wù)大廳去做了一個(gè)留底抵欠就把我錢欠的稅款給抵消,然后這個(gè)我就不知道怎么做分錄。 就是七月份的七月份開的發(fā)票,然后八月份申報(bào)的時(shí)候我沒有給他交了稅款,然后在九月份生到八月份的時(shí)候我勾選拿很多發(fā)票,然后就用進(jìn)項(xiàng)稅額來給撿錢稱的前面所欠的稅款就是這個(gè)怎么回事。
老師,您好,我們七月份的時(shí)候是小規(guī)模納稅人,銷售出100元的產(chǎn)品,銷項(xiàng)稅按1%交了1元,八月份變成一般納稅人,7月份的100收入又退回來了,我得怎么做分錄?尤其是銷項(xiàng)稅這怎么辦,七月的稅已經(jīng)交完了,八月退回時(shí)正常得沖收入,稅得怎么做,,,然后我報(bào)八月份稅的時(shí)候銷項(xiàng)稅額就對(duì)不上了,因?yàn)槭杖氲慕痤~里面少了退7月份的100元。
老師:是這樣的,我想咨詢一下,就是小規(guī)模那個(gè)勞務(wù)公司,他一個(gè)發(fā)放工資的一個(gè)分錄的問題,因?yàn)樗墓べY發(fā)放有點(diǎn)麻煩,就是他現(xiàn)在不是九月份嘛,他才發(fā)了七月份的工資,那我七月份是不是應(yīng)該做計(jì)提對(duì)吧?然后八月份又開了票,所以我現(xiàn)在做的時(shí)候就有點(diǎn)迷糊了,七月份我做的分錄計(jì)提是借了工程施工貸應(yīng)付職工薪酬-工人工資,那八月份就確認(rèn)了收入之后,我應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是他九月份才給我們把那個(gè)工人工資的錢打過來,我現(xiàn)在就是七八月,我就有點(diǎn)糊涂。
你好老師,是,我這個(gè)問題就是能復(fù)雜一點(diǎn)點(diǎn),我這個(gè)票就是在221年開的時(shí)候,然后,發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,開的是3%,我在22年九月份的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的,。最后給人家,把二一年的票沖紅,又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后,然后中間不是一般納稅人,不是22年五月份的時(shí)候留給退稅了嘛,當(dāng)時(shí)有一萬多一萬多,然后退了,退了之后,然后不符合,然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆,嗯,有有留底的嘛,人家不讓留底,最后跟專管員商量,嗯,然后人家讓開做了一筆為開具發(fā)票收入,然后我在九月份給人家補(bǔ)稅的時(shí)候。就是這不是還能抵嗎?這個(gè)未開具發(fā)票收入不是能給人家能抵稅嗎?然后我就做了一個(gè)負(fù)數(shù),但是到年底的時(shí)候,我發(fā)現(xiàn)我的收入我現(xiàn)在混算清繳嘞,我的收入給成負(fù)數(shù)了。我那負(fù)數(shù)在22年怎么做賬
老師 2月份我們公司開了一筆不含稅價(jià)1433628.32元稅率13% 稅額186371.68元 的一筆發(fā)票 然后所產(chǎn)生的增值稅附加稅因?yàn)橘Y金問題現(xiàn)在也是欠繳的狀態(tài),然后這筆發(fā)票在5月份紅沖了,在6月份又重新開了一筆不含稅1491150.44元稅率13%稅額193849.56元的發(fā)票 所以我現(xiàn)在就想問一下 那這次6月份開的發(fā)票 是不是之前紅沖的那部分就相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)了 可以抵增值稅了 然后多開出來的部分 我還是可以繼續(xù)用其他進(jìn)項(xiàng)來抵扣是嗎?然后抵扣夠的話 這個(gè)月就不會(huì)產(chǎn)生增值稅和附加稅了吧?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師 七月份分錄就是銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng)
相當(dāng)于就是這個(gè)銷售出去的時(shí)候,他不是有消息嗎,然后我采購貨物的時(shí)候有勁想我手里就只要只有這樣做了分錄。
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師可以把金額寫下不 還有150.12的滯納金
我沒看懂你這個(gè)[苦澀]
麻煩老師了
您沒有繳納增值稅 只繳納了滯納金 對(duì)么
都沒繳納 老師
您不是說還有150.12的滯納金么
老師 你看下那張單子上有稅款有滯納金都用進(jìn)項(xiàng)稅額給抵解呢。
您截圖的是進(jìn)項(xiàng)稅額啊
老師這張單子的 剛剛看錯(cuò)了 不好意思 麻煩老師了
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 18764.69 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 48156.14-18764.69=29391.45 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 48156.14 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?29391.45 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?29391.45 借:營業(yè)外支出 150.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 150.12