您好,可以沒問題,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增即可
我們是小規(guī)模納稅人 也是外貿(mào)企業(yè) 在幫別的公司進口一批貨物 對方要讓我們開13個點的專票 我們第一次給他們開了普票 他們不要,第二次給他們開了一個點的專票 稅點他們承擔 他們今天和我說不行 一定要13個點的 我說我們是小規(guī)模納稅人只能開一個點的 他們說外貿(mào)企業(yè)就能開13個點的 老師,既是小規(guī)模納稅人又是外貿(mào)企業(yè)能開13個點嗎,可以的話怎么開呢
老師,現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規(guī)模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個點的稅點給客戶退回去300塊錢(這個稅點我也不知道老板是怎么算出來的)反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點,然后也不給開發(fā)票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個情況合理嗎
我公司買了一批紙箱 對方要給開票的話要收我公司十個點的稅點,然后老板說是第一次先不開了 就讓我把錢轉(zhuǎn)給對方的個人賬戶 說是給開張收據(jù) 蓋公司的章 這種的不行吧?按照這種情況的話 合同也只能簽個人的吧 收據(jù)個人寫清楚按手印可以嗎? 會被查到嗎?
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個設備,嗯,然后呢,這個錢他沒走對公,就是對方也不給開這個發(fā)票,但是給開收據(jù),你看收據(jù)上寫他們,就是收據(jù)上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個收據(jù)蓋個章,然后等到我們那個對公賬戶上,然后把這個錢報銷給法人的時候就是直接轉(zhuǎn)給法人了,就是嗯,就拿這些憑據(jù)嗯做憑證??梢詥幔烤褪鞘論?jù)上寫的是法人付的款,然后到時候我們對公賬戶上再把這個錢報銷給法人,嗯,就是這樣有有一個連貫的邏輯,這個沒問題吧?
老師你好,我想問一下公司購進設備法人去買了,然后對方不給開,發(fā)票只能開收據(jù),但是就是這個我們也得先入賬,然后收據(jù)是嗯法人的名字付的款,然后呢,我們對公賬戶又轉(zhuǎn)給法人的這個錢報銷的這個錢,然后用這兩筆這個入賬可以這兩筆憑證入賬可以嗎?就是法人付款的收據(jù),還有銀行對公轉(zhuǎn)給法人報銷款的這個收據(jù)可以嗎?
老師,你好,六月份發(fā)工資時候,多扣個人4.53元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,應該怎么處理啊?
請問老師,實際工資50萬元,福利費10000元,福利費之前已經(jīng)發(fā)放,計提福利:借:成本/費用福利費10000元 貸:應付職工薪酬—福利費10000元,發(fā)放福利:借:應付職工薪酬10000元 貸:銀行存款10000元,計提工資分錄:借:成本/費用—50萬元 貸:應付職工薪酬—工資50萬元 ,然后按照51萬元(工資+福利費)繳納個稅,發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬—工資50萬元,貸:銀行存款49.5 貸:其它應收款—社保0.3 應交稅費—個人所得稅0.2,所以季度申報企業(yè)所得稅,申報個稅的工資是51萬元,而實際應發(fā)的是50萬元,比對差1萬元是福利費,屬于合理情況,對嗎?
老師房租印花稅好久支付?租金是1月開始每月計提,9月支付的全年。
老師,上季度所得稅繳稅,3季度沒收入,有費用發(fā)生,是不是就要退所得稅了?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)六月的多扣個人社保4.53,現(xiàn)在怎么處理啊
老師你好,請問下我這有個小規(guī)模納稅人的公司,該公司1月有一份重復計提的工資,且沒有發(fā)放,現(xiàn)在我把這張重復計提的工資憑證刪除了,但是1季度的財務報表可以修改,修改了之后提示需要修改1季度企業(yè)所得稅預繳申報表,點進去之后顯示這個不能更改,請問老師這種情況應該怎么處理呢?
開出去的發(fā)票去年開了5個點,(其它業(yè)務收入)今年紅沖了沖開,怎么做分錄
24年子公司向母公司銷售一批產(chǎn)品,售價1000,成本600元,當年全部未對外銷售,母公司有子公司80%股權(quán)。第二年對外銷售60%。編制21年22年的合并報表抵消分錄,考慮所得稅的影響。
小規(guī)模納稅人,一般納稅人最近有核定征收的政策了嗎
零基礎,借方貸方還是沒弄明白
老師,那要怎么調(diào)增呢?
您好,就是在企業(yè)所得稅匯算清繳做納稅調(diào)增,
好的,謝謝老師
您好。您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持