你好,第一,你們是小規(guī)模企業(yè)是可以申請核定專票的,只是專票也是3%(不考慮目前優(yōu)惠),退回去的3000塊實(shí)際是沒有實(shí)際貨物交易的,最好作為商業(yè)折扣處理。這種退回是不能反過來由客戶開發(fā)票的。
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,這段時(shí)間一直都在享受1%的稅率的減免政策,但現(xiàn)在我們客戶要求我們給她開3個(gè)點(diǎn)的專票,不要一個(gè)點(diǎn)的,不知道我們能不能給他們開三個(gè)點(diǎn)的,因?yàn)槲乙郧耙猜犝f過說有的地區(qū)如果選擇開3個(gè)點(diǎn)的也是可以但以后就不能在選擇開一個(gè)點(diǎn)的了,不知道是不是真的,選了3個(gè)點(diǎn),以后我們是不是就不能享受開一個(gè)點(diǎn)的政策了?
老師,現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規(guī)模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)給客戶退回去300塊錢(這個(gè)稅點(diǎn)我也不知道老板是怎么算出來的)反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點(diǎn),然后也不給開發(fā)票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個(gè)情況合理嗎
老師,我們公司新增一個(gè)業(yè)務(wù)(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應(yīng)商買流量,然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實(shí)現(xiàn)直接開票那種,去稅務(wù)師申請電子發(fā)票嗎?那是不是供應(yīng)商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因?yàn)槭强蛻糍u給終端客戶的)那到時(shí)客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進(jìn)項(xiàng)的,怎么開票?)
老師,請問下,我們公司是一般納稅人,然后有客戶和我們簽合同,客戶合同上用的是公司名字,但是客戶一直都是用個(gè)人的名字(不是公司的名字)給我們公司私賬對我們公司的私賬打過來的,也一直不要求開票,但是就這個(gè)月3月份。他用個(gè)人的名字打了一筆款到我們公司的公賬上,原來不要求開票,也一直私對私,這次這么操作,我該怎么做呢
老師你好! 我想咨詢您一個(gè)問題, A公司給我們交物業(yè)管理費(fèi),我們正常開票確認(rèn)收入,現(xiàn)在A公司收了自己公司客戶的電費(fèi),入了A公司的賬,我們老板為了A公司少交稅(A公司和我們是同一個(gè)老板),要求我們給A公司的客戶每個(gè)月開幾萬塊錢的電費(fèi)發(fā)票,這樣不算虛開嗎?我有點(diǎn)不理解
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
因?yàn)檫@筆錢進(jìn)了我們公戶,按理不是要開發(fā)票的嗎,但是現(xiàn)在我們把稅點(diǎn)也給退回去了,如果我們就不開發(fā)票了會怎么樣呢?但同樣這筆錢還是會作為無票收入去繳稅的呀對嗎
這是你們退回客戶的貨款,不是客戶銷售商品給你們,所以只能沖抵貨款 ,不能作為客戶向你們銷售,開發(fā)票的前提就是銷售商品或者服務(wù)
老師,現(xiàn)在有個(gè)客戶想要用a打15000過來,分a公司開7500和b公司開7500,這樣子是不可以的吧?只能a公司開15000的對嗎
學(xué)員你好,你所說的這個(gè)屬于考慮四流一致的問題,合同、發(fā)票、送貨單、匯款要求一致,這個(gè)其實(shí)是一種風(fēng)險(xiǎn)控制,沒有明確的法律依據(jù),但是稅務(wù)稽查可以作為一種證據(jù),有合理的理由及交易證據(jù),可以四流不一致,你這個(gè)要根據(jù)具體情況考慮是否可以分開開