1月份抵扣了,那么1月份要記入進(jìn)項稅額中,不能放入待抵扣進(jìn)項稅額,
12月份有一個發(fā)票還沒做賬,但是已經(jīng)拿去認(rèn)證了,那我現(xiàn)在做賬的時候還需要做這個待抵扣的進(jìn)項嗎?
有個發(fā)票是12月份,1月申報的時候做了進(jìn)項抵扣,當(dāng)時還沒有做憑證就直接拿發(fā)票,抵扣了,那現(xiàn)在我做這個1 月憑證的時候,這個進(jìn)項其實都已經(jīng)抵扣了,我應(yīng)該就不入待抵扣進(jìn)項這個科目了吧?我要怎么做這個憑證?
老師,上個月有一項進(jìn)項稅發(fā)票不應(yīng)該抵扣的,賬上也沒做到進(jìn)項中,但是認(rèn)證抵扣的時候抵了,現(xiàn)在這個月報稅時直接在增值稅申報表的附表二中轉(zhuǎn)出就行了吧,其他的都不用處理了吧?
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進(jìn)項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目里面了
老師,我12月有一張抵扣發(fā)票,當(dāng)時做賬是待抵扣進(jìn)項,已經(jīng)入賬,但是沒有抵扣,這個月1月抵扣了,我要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項嗎?
老師,我想請問下!報企業(yè)所得稅的時候,“預(yù)繳稅款信息”里,營業(yè)收入,營業(yè)成本都是0,管理費(fèi)用是2150.67?。?!那最后利潤總額本年累計金額應(yīng)該是-2150.67吧?
老師6月份計提稅金及附加時,多計提了兩份錢,后來發(fā)現(xiàn)了憑證調(diào)整了,但二季度報稅的時候也忘記修正了,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里二季度財報,稅金及附加這里多了2份錢怎么辦啦?
老師,1月份收到材料發(fā)票時 借:原材料/工程材料 貸:應(yīng)付賬款 同時 借:工程施工/合同成本/材料費(fèi) 貸:原材料/工程材料 發(fā)票后跟著入庫及出庫單。 現(xiàn)在收到紅字票了做同樣的分錄用負(fù)數(shù)表示。但用友T3核算管理錄入庫存時系統(tǒng)提示不能為負(fù)數(shù)怎么辦
小規(guī)模納稅人準(zhǔn)備注銷,賬上剩余實收資本怎么辦?
老師,售后回租合同但實際上沒有財產(chǎn)往來,怎么做賬呢,公司到賬100萬,按36期還款120萬,對方只給我們開每期的本金后的差額普票給我們
公司申報個人所得稅但是實際未發(fā)放工資,個人所得稅已申訴,會對企業(yè)造成什么影響。
24年開的發(fā)票25年還能紅沖嗎稅務(wù)有什么影響
老師,報銷單上的單據(jù)及附件的頁碼數(shù)量包過最底下的原始單據(jù)粘貼單嗎?
老師,我們有一個小規(guī)模即將要升級為一般納稅人,現(xiàn)在大概還有200萬的待開發(fā)票,但是目前可開票金額只有70多萬,有什么辦法嗎?
請問本期申報印花稅金額怎么取數(shù)?