這種無實(shí)際財(cái)產(chǎn)往來的 “售后回租”,實(shí)質(zhì)是融資借款,按借款業(yè)務(wù)做賬: 收到款項(xiàng)時(shí)借:銀行存款 100 萬貸:長期應(yīng)付款 100 萬 每期還款(假設(shè)每期還本金 %2B 利息合計(jì) 3.33 萬,其中利息部分根據(jù)對方開票金額確認(rèn))借:長期應(yīng)付款(當(dāng)期本金部分)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(對方開票的差額,即利息)貸:銀行存款 3.33 萬
老師,乙公司是我們公司的勞務(wù)分包公司,我們給乙公司用公司賬戶付款20萬勞務(wù)費(fèi),但乙方給我們開了23萬的勞務(wù)普票。目前這個(gè)項(xiàng)目后期回款了我們還得給乙公司付勞務(wù)費(fèi)的。但是現(xiàn)在是收到的勞務(wù)發(fā)票金額大于實(shí)際付款金額,該怎么做賬啊
老師,我是掛靠別的公司承接的項(xiàng)目,現(xiàn)在遇到了一個(gè)問題,掛靠公司每個(gè)月會(huì)要求我們提供相對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,假設(shè)6月的時(shí)候?qū)Ψ綄?shí)際開票40萬,我們開票給對方36萬,然后對方以現(xiàn)金的形式扣了我們差額4萬。然后7月對方開票50萬,我們給對方開了54萬想拉平6月的賬,可是對方說已繳稅金不可能在退回了,7多余的4萬只能留抵下學(xué)沖,我有沒有什么辦法后期拿回這4萬?
請問老師,我們公司跟客戶談成了一項(xiàng)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)實(shí)際項(xiàng)目款為100萬,但是客戶想跟銀行貸款120萬,于是客戶想要我們在簽合同的時(shí)候合同約定金額為120萬,我們公司實(shí)際從客戶貸款銀行收到的項(xiàng)目款也是120萬,但后續(xù)我們需要把多出的20萬轉(zhuǎn)回給客戶,客戶說可以把這20萬作為往來賬處理,請問這個(gè)是怎么做為往來賬處理的?
老師 我們單位 2019年融資租賃固定資產(chǎn) 到今年全部還完 但是 前兩天我們租賃公司又回租這個(gè)固定資產(chǎn) 給我們賬戶打了66萬 其中6萬是保證金 還到第20期以后可以抵扣每月的租賃費(fèi) 實(shí)際我們賬戶到賬60萬 然后每個(gè)月在還租賃費(fèi)40320 其中包括回租租賃費(fèi)7726剩下的32594沒有發(fā)票 問他們說剩下的32594屬于回租 沒有發(fā)票 請問這段業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎么做帳
老師 我們公司是做雞蛋批發(fā)零售的,8月開票的合計(jì)金額是260萬。然后我們公司有和申銀萬國期貨有限公司的期貨往來交易。8月開票的這部分金額260萬我們老板說:做的期貨交割 錢打到期貨賬戶上,款項(xiàng)已經(jīng)全部結(jié)清了。針對這個(gè)開票收入,錢全部達(dá)到了期貨賬戶上,期貨交割,這個(gè)怎么做賬,怎么才能把260萬的應(yīng)收款項(xiàng)平掉???
老師,我們一次性給別公司轉(zhuǎn)500萬有沒有影響對公司
老師,工資里面包含了公司部分社保,實(shí)發(fā)工資的時(shí)候又把個(gè)人部分社保和公司部分社保一起扣除了,請問應(yīng)該如何做賬
老師,你好,增值稅收入和利潤表不不一致,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?因?yàn)橛袀€(gè)未開票收入,上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候忘記填寫了,
企業(yè)所得稅中剛增加的事項(xiàng)工資薪金填報(bào),記入成本和實(shí)發(fā)的工資我沒按計(jì)提的填寫都是按實(shí)際發(fā)放的工資填寫的可以嗎
老師,小規(guī)模開的發(fā)票季度不滿30萬,記賬憑證記錄科目的時(shí)候怎么做賬的
前任今年2月開的數(shù)電專票現(xiàn)在10月可以重新開嗎?他說的間隔太久是什么意思
印花稅1至6月份沒有申報(bào),這個(gè)月我給怎么辦?
一般納稅人可以降級為小規(guī)模納稅人嗎?最近一兩年收入一年只有十多萬。
一般納稅人做賬,借:主營業(yè)務(wù)成本,是借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,還是借應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;應(yīng)付賬款,
老師,研發(fā)技術(shù)公司,2024年一年工資應(yīng)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用做到管理費(fèi)用里,2025年怎么調(diào)整分錄
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝