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老師,上個月有一項進項稅發(fā)票不應(yīng)該抵扣的,賬上也沒做到進項中,但是認(rèn)證抵扣的時候抵了,現(xiàn)在這個月報稅時直接在增值稅申報表的附表二中轉(zhuǎn)出就行了吧,其他的都不用處理了吧?

2022-12-13 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 10:22

是的,在附表2做進項轉(zhuǎn)出

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是的,在附表2做進項轉(zhuǎn)出
2022-12-13
1月份抵扣了,那么1月份要記入進項稅額中,不能放入待抵扣進項稅額,
2022-02-05
是的 是的 不一定 有了發(fā)票勾選了就要做賬
2020-09-14
你好,不是的,他是你以你認(rèn)證的為準(zhǔn),你不用全部都轉(zhuǎn)到進項里面,你認(rèn)證多少轉(zhuǎn)多少就是 抵扣不完的留底,下一個月可以繼續(xù)抵扣,在主表它有體現(xiàn)這個留底。
2023-08-31
是的,就是你說的那樣處理
2023-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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