是的,就是那樣填報的,沒問題的
老師您好,請問這個月季度申報的時候企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表里面的營業(yè)收入營業(yè)成本是不是填損益表上面的本年累計數(shù)?利潤總額填損益表上面的利潤總額本年累計數(shù)對嗎?
老師,利潤表里的營業(yè)成本和所得稅表里的營業(yè)成本應(yīng)該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費用?管理費用?財務(wù)費用?營業(yè)外支出,這樣所得稅表的營業(yè)收入?營業(yè)成本=利潤總額 和利潤表里的利潤總額一樣,并且所得稅表里的營業(yè)收入也是要?上營業(yè)外收入的,這樣對嗎?或者應(yīng)該是所得稅表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本都是和利潤表里的一樣,利潤總額按利潤表的直接填上就可以了?
我報企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負(fù)數(shù)可以申報嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
老師,請問一下,企業(yè)所得稅季報申報的營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額的本年累計金額填寫本年累計數(shù)還是一個季度的合計數(shù)呢?
老師,您好,填報一季度企業(yè)所得稅,一季度只發(fā)生了營業(yè)外收入和管理費用,請問企業(yè)所得稅季報申報數(shù)據(jù)填的是上年最后四季度的么?營業(yè)收入,成本和利潤總額都填0可以不?資產(chǎn)總額該怎么填
老師,我們一次性給別公司轉(zhuǎn)500萬有沒有影響對公司
老師,工資里面包含了公司部分社保,實發(fā)工資的時候又把個人部分社保和公司部分社保一起扣除了,請問應(yīng)該如何做賬
老師,你好,增值稅收入和利潤表不不一致,會有什么風(fēng)險嗎?因為有個未開票收入,上個季度申報的時候忘記填寫了,
企業(yè)所得稅中剛增加的事項工資薪金填報,記入成本和實發(fā)的工資我沒按計提的填寫都是按實際發(fā)放的工資填寫的可以嗎
老師,小規(guī)模開的發(fā)票季度不滿30萬,記賬憑證記錄科目的時候怎么做賬的
前任今年2月開的數(shù)電專票現(xiàn)在10月可以重新開嗎?他說的間隔太久是什么意思
印花稅1至6月份沒有申報,這個月我給怎么辦?
一般納稅人可以降級為小規(guī)模納稅人嗎?最近一兩年收入一年只有十多萬。
一般納稅人做賬,借:主營業(yè)務(wù)成本,是借待認(rèn)證進項稅額,還是借應(yīng)交稅費--進項稅額,貸;應(yīng)付賬款,
老師,研發(fā)技術(shù)公司,2024年一年工資應(yīng)計入研發(fā)費用做到管理費用里,2025年怎么調(diào)整分錄
我點下一步就出現(xiàn)這個頁面了,這個有問題嗎
本身就沒有發(fā)生那些,那個只是提示,不管
老師繼續(xù)申報就是這個頁面,是正確的嗎?
這里的實際利潤額怎么又變成正數(shù)了呢?
申報的主表截圖完整些看看
現(xiàn)在是對了老師
嗯嗯,正常提交就行了哈
好 謝謝你老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。