哦,把表發(fā)出來看一下。
上月申報了增值稅預(yù)繳稅款,然后申請延期繳納,預(yù)繳稅款沒有入庫,這個月開具發(fā)票,填寫增值稅申報表時填寫預(yù)繳稅款抵減,但無法申報,顯示分次預(yù)交稅額不通過,這是怎么回事?
請問我們上個月跨區(qū)域預(yù)繳了增值稅,這月申報上月增值稅時,本來就進項大于銷項。我在填增值稅納稅申報表時,在分次預(yù)繳稅額那欄填上了預(yù)繳的增值稅,然后在34行本期應(yīng)補(退)稅額,那顯示就是負數(shù),不讓保存,怎么處理?我是不是這次不填下次再填?
增值稅進項稅額大于銷項稅額不需要繳納增值稅,附表四有享受加計抵減,這個月填上后沒帶到主表,在期末余額那里有這個加計抵減數(shù)字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵減了
全額抵扣減免申報,是不是當(dāng)月不繳納增值稅的情況下,不能做全額抵扣減免申報? 是不是不能填主表“23行 —應(yīng)納稅額減征額”,只能填在“表四—增值稅及申報表(稅額抵減情況表)” 和 另一張 “增值稅減免申報表” 中的 “本期發(fā)生額 ”項會自動顯示, 對嗎? 填一個表 另一個表會自動顯示,是嗎?
這個月產(chǎn)生了銷項稅,我用我的預(yù)繳增值稅抵扣,填在增值稅稅額抵減情況表里,但是我填上之后就是黃顏色顯示不通過
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項目的時候,銷售了一臺B設(shè)備,這個B設(shè)備也是花費了差不多半年的時間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時候,花費的材料人工差旅費這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢
電商收款問題。 8月在平臺提現(xiàn)費用。本來是全錄收入, 但是在9月按平臺要求開具3家公司的服務(wù)費。(錢就是在8月的金額里邊) 這樣我其實8月收款,同9月的發(fā)票需要如何開票???
員工休產(chǎn)假,工資應(yīng)該怎么發(fā)放?
沒有收入付工資會不對不
付給xx公司保證金怎么做賬
老師 這個按照什么填寫
老師,我個稅申報的時候一直提示這個,我該怎么操作?
請問下老師,水果種植合作社進行農(nóng)田改造計入什么會計科目呀
企業(yè)購入房屋經(jīng)營使用,取得發(fā)票,折舊20年,次月開始折舊,然后企業(yè)陸續(xù)取得契稅和裝修費的發(fā)票,也應(yīng)當(dāng)計入資產(chǎn)的成本,參與折舊,此時因為房屋先取得了發(fā)票折舊了幾個月,后續(xù)契稅和裝修費折舊時可根據(jù)剩余折舊年限來算嗎
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項目的時候,銷售了一臺B設(shè)備,這個B設(shè)備也是花費了差不多半年的時間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時候,花費的材料人工差旅費這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢
就是這個表格和提示
你的第二列的本期發(fā)送了,為什么沒有數(shù)據(jù)了,還有你的期初發(fā)出來看。
第二列之前我一直提前填的,所以這次不填,不然數(shù)據(jù)就不對了
你能不能把表拍完整一點啊,你也不拍完整,我這個也看不出什么問題,對。
第二列之前我一直提前填的,所以這次不填,不然數(shù)據(jù)就不對了
主表,來把你的主表也發(fā)出來看一下。
不好意思啊,重拍了
你的24行沒有數(shù)據(jù),所以說你這里抵減會提示這個信息。
我還有增值稅抵減額沒有填,第1次填產(chǎn)生銷項稅的表格
就是說你要享受這個抵減的前提是必須是你24行,有數(shù)據(jù),沒有數(shù)據(jù)就不能。