8 月收款已全額確認收入,9 月按平臺要求給 3 家公司開服務費發(fā)票即可(金額合計不超 8 月對應收款),備注 “8 月服務費”。賬務上無需重復記收入,僅將 8 月無票收入調(diào)整為開票收入即可
我8月賬里主營業(yè)務收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進去了,有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計入了,報稅的時候,經(jīng)理說讓我收入和賬上一致,我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個她說下月調(diào)整 問題一,對于作廢發(fā)票還計入收入,還有銷項稅額的,我申報表里,這兩個數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問題二,對于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報,這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開票收入里面減去了,少交這部分了 問題三,上述未開票收入沒有踢出稅額的,這個月也是原路沖回?8月按含稅收入報稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務,稅額會減少嗎?具體的賬務怎么處理的,我有點想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師。我們抖音平臺有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應收款100000,給主播傭金20000,實收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費用-傭金 20000 貸:應收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個主播 那邊收到的,因為平臺結(jié)賬也是顧客確認收貨才結(jié)的,這樣導致一些主播實際收到的傭金跟平臺結(jié)算的不一樣,因為跨月了,比如平臺7月賬單結(jié)算的傭金是20000,但是主播實際收到的是30000,他們開票就開30000,那我上面做了那個分錄,收到主播30000的發(fā)票應該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
公司網(wǎng)店出售貨物,買家已確認收貨,錢已到賬平臺上的虛擬錢包,電商同事把錢提現(xiàn)到公司賬戶后,例如金額1000,實際到賬900,有100元是平臺自動扣去的手續(xù)費,手續(xù)費發(fā)票要次月才能取得,請問本月先對收入開票價稅合計1000元行么?分錄為 借 銀行存款 900 財務費用100 貸 主營業(yè)務收入 1000?
民間非營利組織項目7月份開始,我們7月份產(chǎn)生一部分費用,8月份開的發(fā)票,9月份才收到錢,那我在7月支付的時候預提收入,借應收帳款,然后貸提供服務收入金額填8月實際的開票金額嗎,9月份收到部分款項,然后我在9月借應收賬款負數(shù), 貸提供服務收入負數(shù),應交稅費負數(shù), 7月份的時候我就可以做借業(yè)務活動成本-提供服務成本-什么項目-招標代理費然后貸銀行存款這樣,那收入是限定性凈資產(chǎn),我可以在7月份資產(chǎn)重分類嗎
老師:我們建筑行業(yè)的,對方讓選開研發(fā)技術(shù)稅目,不行吧?
老師,24年12月份的工資25年一月份才發(fā)放,一月份扣個稅,那請問這次填寫的企稅實際發(fā)放的職工薪酬包含這筆款嗎
成品油發(fā)票可以直接進成本嗎?
招待費的專用發(fā)票,直接是,借:管理費用,貸:銀行存款嗎 費用是全部計入管理費用嗎,
老師 你好個體戶變更法人 需要交什么稅嗎
個人代開房租租賃發(fā)票要交哪些稅?麻煩發(fā)一下稅率表
老師你好!請問我們不同項目請老師來講課或做咨詢服務的,不同老師不同費用有200、300、500元,這樣的需要申報個稅勞務費嗎?還有怎么做分錄(民非單位社工中心)
老師請問我們是自產(chǎn)自銷的苗圃,上個季度只開了一張紅字發(fā)票(銷售樹苗),申報增值稅報表時填在12欄負數(shù),但免稅表第一列填上就提示應大于零,不填又通不過,怎么辦???
小規(guī)模納稅人,一季度超過30萬,全部開了普票做了,借,應繳稅費,應交增值,小規(guī)模,貸.銀行存款,這樣,余額一直在借方,我應該怎么做,把它抹平
民非企業(yè)收到穩(wěn)崗返還會計分錄
那就是說我9月開的發(fā)票不需要再錄會計分錄了,
要做的 未開票收入紅沖了然后再按發(fā)票來做
可我的收款方與發(fā)票開具的公司并不相同。我應如何操作?
為啥不一樣?委托收款嗎
我都是抖音電商提(轉(zhuǎn)款賬戶是一樣的) 但是平臺要我們按規(guī)定開票給指定的單位,
那按他們要求開就行了
我是開了,可是我不會做這分錄啊
開出去發(fā)票做收入就可以了 不是主營業(yè)務就做其他業(yè)務收入
我是不懂,8月是銀行收款的,會計分錄那怕是紅沖,借方也是銀行 但是9月開具發(fā)票的單位的。那我做分錄時應如何做?
紅沖的話就貸方銀行了哦