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增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不需要繳納增值稅,附表四有享受加計(jì)抵減,這個(gè)月填上后沒(méi)帶到主表,在期末余額那里有這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵減了

2021-08-03 16:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-03 16:12

學(xué)員您好,是的不用管他,因?yàn)槟惚酒谶M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的 等什么時(shí)候進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)了就會(huì)帶到主表里計(jì)算

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快賬用戶5949 追問(wèn) 2021-08-03 16:15

那我做賬的時(shí)候這個(gè)數(shù)字要不要做進(jìn)去

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齊紅老師 解答 2021-08-03 16:16

不要做進(jìn)去,因?yàn)槟惚酒跊](méi)有用到,還是按照以前那樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 等什么時(shí)候要繳納增值稅或者用到了這個(gè)加計(jì)抵減的時(shí)候,計(jì)入其他收益

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快賬用戶5949 追問(wèn) 2021-08-03 16:23

那主表里期末未交稅額為負(fù)數(shù)說(shuō)明是多繳的稅款也不用做到賬里是吧,只按照平時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

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齊紅老師 解答 2021-08-03 16:24

是的,這個(gè)是歷史遺留的,很多企業(yè)都有 你就按照當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)就行

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學(xué)員您好,是的不用管他,因?yàn)槟惚酒谶M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的 等什么時(shí)候進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)了就會(huì)帶到主表里計(jì)算
2021-08-03
是的 實(shí)際抵扣金額填寫了 主表19藍(lán)自動(dòng)取數(shù)
2022-02-13
您好,以前申報(bào)正常還是首次申報(bào);如果符合條件,一般會(huì)帶在主表帶出加計(jì)抵減10%。
2022-05-09
你好 ;? ?你是不是忘記做抵減處理了申報(bào)了。 你去看看你 抵減的進(jìn)項(xiàng)稅填報(bào)上期有? ?余額嗎?
2021-10-22
同學(xué)您好,附表四和減免明細(xì)表都填了么。最后填主表23欄!如果還是不可以可以撥打稅務(wù)12366咨詢一下哦,希望可以幫助到您
2022-01-03
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