學(xué)員您好,是的不用管他,因?yàn)槟惚酒谶M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的 等什么時(shí)候進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)了就會(huì)帶到主表里計(jì)算
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不需要繳納增值稅,附表四有享受加計(jì)抵減,這個(gè)月填上后沒(méi)帶到主表,在期末余額那里有這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵減了
我們是科技企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減可以享受多抵減10%,之前我們沒(méi)開發(fā)票,但是我把多抵減的進(jìn)項(xiàng)稅填在附表四第六行了,上個(gè)月開票了,有銷項(xiàng)稅,如果是用這個(gè)抵減額的話我們是不用交稅的,但是現(xiàn)在在主表上我們還是需要交稅,從哪里能體現(xiàn)這個(gè)抵減額呢?
一般納稅人增值稅申報(bào),生活性服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%抵減應(yīng)納稅額,加計(jì)抵減金額填在附表四,主表中不需要填抵減金額嗎,本期應(yīng)納增值稅直接就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減加計(jì)抵減后的金額
老師,增值稅加計(jì)抵減10%,是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫?我們1-4月份沒(méi)有享受這個(gè)政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,全都放在5月申報(bào),這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實(shí)際抵減,5月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需繳稅?
如果一個(gè)月銷售額400萬(wàn),毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽(tīng)了
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我24第四季度暫估的成本50萬(wàn),做了借庫(kù)存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來(lái)了10萬(wàn),我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
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你好老師,投資款怎么做會(huì)計(jì)分錄
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那我做賬的時(shí)候這個(gè)數(shù)字要不要做進(jìn)去
不要做進(jìn)去,因?yàn)槟惚酒跊](méi)有用到,還是按照以前那樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 等什么時(shí)候要繳納增值稅或者用到了這個(gè)加計(jì)抵減的時(shí)候,計(jì)入其他收益
那主表里期末未交稅額為負(fù)數(shù)說(shuō)明是多繳的稅款也不用做到賬里是吧,只按照平時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
是的,這個(gè)是歷史遺留的,很多企業(yè)都有 你就按照當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)就行