登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端,選擇1月所屬期進入綜合所得申報界面,點擊【4申報表報送】→【更正申報】。在【收入及減除填寫】→【正常工資薪金所得】→【更多操作】→【減除費用扣除確認】中,將符合條件的納稅人【是否直接按照6萬元扣除】從【否】改為【是】,確認后重新計算稅款
老師我公司的所屬行業(yè)是科技中介服務(wù),我申報增值稅的時候有這個風(fēng)險提示,我該怎么操作
老師報稅的時候系統(tǒng)提示我這樣,我該怎么操作
老師你好,我公司是個人獨資企業(yè)想要注銷,走簡易注銷的時候提示這個是啥意思?直接下一步就行嗎,我12月份的時候就想注銷但是也提示我這些沒申報,應(yīng)該怎么操作
請問下老師,就是申報增值稅的時候,提示這個,我需要怎么操作呢?
申報個稅提示個這該怎么操作?
老師:我們建筑行業(yè)的,對方讓選開研發(fā)技術(shù)稅目,不行吧?
老師,24年12月份的工資25年一月份才發(fā)放,一月份扣個稅,那請問這次填寫的企稅實際發(fā)放的職工薪酬包含這筆款嗎
成品油發(fā)票可以直接進成本嗎?
招待費的專用發(fā)票,直接是,借:管理費用,貸:銀行存款嗎 費用是全部計入管理費用嗎,
老師 你好個體戶變更法人 需要交什么稅嗎
個人代開房租租賃發(fā)票要交哪些稅?麻煩發(fā)一下稅率表
老師你好!請問我們不同項目請老師來講課或做咨詢服務(wù)的,不同老師不同費用有200、300、500元,這樣的需要申報個稅勞務(wù)費嗎?還有怎么做分錄(民非單位社工中心)
老師請問我們是自產(chǎn)自銷的苗圃,上個季度只開了一張紅字發(fā)票(銷售樹苗),申報增值稅報表時填在12欄負數(shù),但免稅表第一列填上就提示應(yīng)大于零,不填又通不過,怎么辦?。?/p>
小規(guī)模納稅人,一季度超過30萬,全部開了普票做了,借,應(yīng)繳稅費,應(yīng)交增值,小規(guī)模,貸.銀行存款,這樣,余額一直在借方,我應(yīng)該怎么做,把它抹平
民非企業(yè)收到穩(wěn)崗返還會計分錄
為什么要更正申報?
因為你換了電腦不更正申報不了。
嗯嗯,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。