食堂獨(dú)立核算后合并到學(xué)校賬,核心用 “內(nèi)部往來” 銜接,分 3 步: 食堂設(shè) “內(nèi)部往來 — 學(xué)?!?記與學(xué)校的資金 / 費(fèi)用往來,單獨(dú)歸集教職工、學(xué)生餐的收支和凈損益; 學(xué)校合并時(shí),先對沖 “內(nèi)部往來” 余額,再將食堂資產(chǎn)負(fù)債并入對應(yīng)科目; 按兩類餐食的凈損益,分別計(jì)入學(xué)校 “其他收入” 或 “支出”,最終并入報(bào)表。
公司A銷售給公司B一批設(shè)備,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認(rèn)收入,記借: 應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額。但是同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)賬上沒有庫存商品,余額為0。原因是設(shè)備在委托第三方生產(chǎn)中。設(shè)備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請問當(dāng)期到底可不可以確認(rèn)收入?如果可以,成本的會計(jì)分錄要怎么做?整個過程公司A是不是收不到能抵稅的含進(jìn)項(xiàng)稅的增值稅專用發(fā)票?
我們是家具生產(chǎn)銷售的,產(chǎn)品發(fā)出后如果是質(zhì)量問題,公司會重新補(bǔ)發(fā)(這個錢是公司承擔(dān)),補(bǔ)發(fā)的這個產(chǎn)品產(chǎn)生的料工費(fèi),我是一起歸集在生產(chǎn)成本中,月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,發(fā)出時(shí),因?yàn)椴皇斟X,我是借:銷售費(fèi)用貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,算單位成本時(shí),我是按每個商品的銷售額在總的銷售收入中的占比算單位成本的,售后產(chǎn)生的銷售費(fèi)用如果算在總的銷售收入中算單位成本的話,補(bǔ)發(fā)的這些商品有單位成本還有利潤,事實(shí)上它沒有利潤,費(fèi)用是公司承擔(dān)的,如果不算在總的銷售收入中算單位成本的話,補(bǔ)發(fā)的這些商品有單位成本為0,那我結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的時(shí)候沒法結(jié)轉(zhuǎn),中午老師講的,我沒聽懂
1、我們公司打算明年申請高新,專利正在申請,小企業(yè)準(zhǔn)則,目前主要三個項(xiàng)目,剛把賬從代理記賬接回,我目前是把公司幾個研發(fā)人員工資做到研發(fā)費(fèi)用中去,具體項(xiàng)目時(shí)間我還不確定怎么定,是否要參考專利預(yù)計(jì)下來的時(shí)間,如果專利下來了,怎么確定專利的價(jià)值? 還有就是這家公司是專業(yè)設(shè)備定制的,他的材料采購要不要做到研發(fā)支出中去?設(shè)備售出的時(shí)候再進(jìn)行轉(zhuǎn)回?
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開始購買的材料,當(dāng)時(shí)材料計(jì)入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開發(fā)支出,在11月的時(shí)候形成了無形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計(jì)入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗(yàn)收入庫了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫存商品。這個數(shù)我們怎么算合適。按照原來購買數(shù)量-現(xiàn)在庫存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個藥品,去藥廠的差旅費(fèi)和給這個藥品購買的保險(xiǎn)以后是不是不能計(jì)入研發(fā)支出這個科目了
老師,我想問一下,公司是生產(chǎn)設(shè)備的公司,然后之前領(lǐng)料的時(shí)候費(fèi)用入到管理費(fèi)用研發(fā)材料費(fèi)去了,然后這個去做研發(fā)的設(shè)備完工了,能銷售出庫了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本的?。?/p>
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
老師,想問下財(cái)務(wù)制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個服務(wù)周期,一般是三到六個月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。