你好,完工做庫存商品比較好一些是
公司A銷售給公司B一批設(shè)備,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認收入,記借: 應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費——銷項稅額。但是同時結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品的時候,發(fā)現(xiàn)賬上沒有庫存商品,余額為0。原因是設(shè)備在委托第三方生產(chǎn)中。設(shè)備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請問當期到底可不可以確認收入?如果可以,成本的會計分錄要怎么做?整個過程公司A是不是收不到能抵稅的含進項稅的增值稅專用發(fā)票?
我們是家具生產(chǎn)銷售的,產(chǎn)品發(fā)出后如果是質(zhì)量問題,公司會重新補發(fā)(這個錢是公司承擔),補發(fā)的這個產(chǎn)品產(chǎn)生的料工費,我是一起歸集在生產(chǎn)成本中,月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,發(fā)出時,因為不收錢,我是借:銷售費用貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項稅,算單位成本時,我是按每個商品的銷售額在總的銷售收入中的占比算單位成本的,售后產(chǎn)生的銷售費用如果算在總的銷售收入中算單位成本的話,補發(fā)的這些商品有單位成本還有利潤,事實上它沒有利潤,費用是公司承擔的,如果不算在總的銷售收入中算單位成本的話,補發(fā)的這些商品有單位成本為0,那我結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的時候沒法結(jié)轉(zhuǎn),中午老師講的,我沒聽懂
1、我們公司打算明年申請高新,專利正在申請,小企業(yè)準則,目前主要三個項目,剛把賬從代理記賬接回,我目前是把公司幾個研發(fā)人員工資做到研發(fā)費用中去,具體項目時間我還不確定怎么定,是否要參考專利預(yù)計下來的時間,如果專利下來了,怎么確定專利的價值? 還有就是這家公司是專業(yè)設(shè)備定制的,他的材料采購要不要做到研發(fā)支出中去?設(shè)備售出的時候再進行轉(zhuǎn)回?
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開始購買的材料,當時材料計入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開發(fā)支出,在11月的時候形成了無形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗收入庫了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫存商品。這個數(shù)我們怎么算合適。按照原來購買數(shù)量-現(xiàn)在庫存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個藥品,去藥廠的差旅費和給這個藥品購買的保險以后是不是不能計入研發(fā)支出這個科目了
老師,我想問一下,公司是生產(chǎn)設(shè)備的公司,然后之前領(lǐng)料的時候費用入到管理費用研發(fā)材料費去了,然后這個去做研發(fā)的設(shè)備完工了,能銷售出庫了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本的???
老師:我們建筑行業(yè)的,對方讓選開研發(fā)技術(shù)稅目,不行吧?
老師,24年12月份的工資25年一月份才發(fā)放,一月份扣個稅,那請問這次填寫的企稅實際發(fā)放的職工薪酬包含這筆款嗎
成品油發(fā)票可以直接進成本嗎?
招待費的專用發(fā)票,直接是,借:管理費用,貸:銀行存款嗎 費用是全部計入管理費用嗎,
老師 你好個體戶變更法人 需要交什么稅嗎
個人代開房租租賃發(fā)票要交哪些稅?麻煩發(fā)一下稅率表
老師你好!請問我們不同項目請老師來講課或做咨詢服務(wù)的,不同老師不同費用有200、300、500元,這樣的需要申報個稅勞務(wù)費嗎?還有怎么做分錄(民非單位社工中心)
老師請問我們是自產(chǎn)自銷的苗圃,上個季度只開了一張紅字發(fā)票(銷售樹苗),申報增值稅報表時填在12欄負數(shù),但免稅表第一列填上就提示應(yīng)大于零,不填又通不過,怎么辦???
小規(guī)模納稅人,一季度超過30萬,全部開了普票做了,借,應(yīng)繳稅費,應(yīng)交增值,小規(guī)模,貸.銀行存款,這樣,余額一直在借方,我應(yīng)該怎么做,把它抹平
民非企業(yè)收到穩(wěn)崗返還會計分錄