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上月申報了增值稅預(yù)繳稅款,然后申請延期繳納,預(yù)繳稅款沒有入庫,這個月開具發(fā)票,填寫增值稅申報表時填寫預(yù)繳稅款抵減,但無法申報,顯示分次預(yù)交稅額不通過,這是怎么回事?

2020-08-09 12:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-09 13:57

您好,應(yīng)該是上月的預(yù)繳稅款,沒有入庫,所以不能使用預(yù)繳稅款抵減,建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者熱線電話12366確認(rèn)一下,或者到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局報稅大廳去申報處理。

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快賬用戶8805 追問 2020-08-09 14:45

老師,還有個問題,7月份開了增值稅普通發(fā)票,后來發(fā)生銷售退回,但發(fā)票已經(jīng)跨月,不能作廢,只能在8月份開負(fù)數(shù)發(fā)票,那我這個月報7月份增值稅的時候,收入是只按7月份開的發(fā)票金額算,還是說要同時扣減掉這個月開的負(fù)數(shù)發(fā)票金額?

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齊紅老師 解答 2020-08-09 14:50

您好,這個月報7月份增值稅的時候,收入是只按7月份開的發(fā)票金額算,不能同時扣減掉這個月開的負(fù)數(shù)發(fā)票金額。

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您好,應(yīng)該是上月的預(yù)繳稅款,沒有入庫,所以不能使用預(yù)繳稅款抵減,建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者熱線電話12366確認(rèn)一下,或者到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局報稅大廳去申報處理。
2020-08-09
第4行“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”第1欄“期初余額”; 2.第2欄“本期發(fā)生額”填寫計(jì)算出的本期預(yù)征稅額; 3.第3欄“本期應(yīng)抵減稅額”填寫期初余額與本期發(fā)生額之和,第4欄“本期實(shí)際抵減稅額”應(yīng)填寫; 4.第5欄“期末余額”填寫本期應(yīng)抵減稅額與實(shí)際抵減稅額之差。
2021-02-06
同學(xué)你好,很高興為你解答,你的理解是正確的
2022-03-13
你好,實(shí)際你的申報表是正確的嗎?
2021-12-17
你好,你在3月10日才在外地預(yù)繳,數(shù)據(jù)可能還沒傳回,正常的。你明天再試一下。一般都可以的
2021-03-12
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