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暫估分錄:借:原材料-紙箱220000 貸:應付賬款-暫估應付款220000 那么來發(fā)票沖時分錄怎么做?假如本次來發(fā)票250000

2022-01-15 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-15 08:44

同學你好,暫估的沖了,再按發(fā)票做借原材料 專票做進項稅貸銀行存款/應付賬款

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快賬用戶4507 追問 2022-01-15 08:47

沖時 :借:原材料(紅數(shù))22萬 貸:應付賬款 暫估 (紅數(shù))22萬嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-15 08:51

是的,你理解的是正確的

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同學你好,暫估的沖了,再按發(fā)票做借原材料 專票做進項稅貸銀行存款/應付賬款
2022-01-15
你好 借:原材料-瓶子93600負數(shù) 貸:應付賬款-暫估應付款93600負數(shù)??
2021-06-25
暫估的分錄對。紅沖時收到發(fā)票,在紅沖 做原來相反分錄。
2021-10-29
你好,是的,流程是正確的
2021-03-28
你寫的兩個分錄不是一樣的?
2021-06-08
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