你好,這個(gè)是徐增的業(yè)務(wù)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
老師,2021年我暫估入庫300萬借原材料,貸應(yīng)付賬款/暫估,匯算清繳時(shí)暫估入庫的300萬材料調(diào)整了,2022年我要做一筆怎樣的分錄呢可以做借應(yīng)付賬款/暫估 貸年度損溢?到了2022年應(yīng)付賬款/暫估還掛有300萬賬上
你好 老師 暫估了材料(借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估),發(fā)票不會(huì)開了,匯算清繳時(shí)直接調(diào)增了,那會(huì)計(jì)分錄怎么做,怎么把應(yīng)付賬款-暫估清掉
老師,原來暫估原材料3萬, 借,原材料3萬 貸,應(yīng)付賬款-暫估3萬元 發(fā)票一直沒到,五月份匯算清繳,調(diào)增3萬元,繳稅 現(xiàn)在我原材料,暫估賬務(wù)怎么處理?
老師,原來暫估原材料3萬, 借,原材料3萬 貸,應(yīng)付賬款-暫估3萬元 發(fā)票一直沒到,五月份匯算清繳,調(diào)增3萬元,繳稅 現(xiàn)在我原材料,暫估賬務(wù)怎么處理?
老師,我2022年度暫估了一筆,借,原材料,貸,應(yīng)付賬款-暫估,但是到匯算清繳結(jié)束也沒拿到發(fā)票,我申報(bào)時(shí)已經(jīng)把這個(gè)調(diào)增了,那帳里怎么調(diào)呢
合同合作定金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤分配,貸:應(yīng)付股利,有沒有需要注意的事項(xiàng)。
請(qǐng)問24年計(jì)提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計(jì)算 填列的
老師你好,公司從個(gè)人手上租賃一處倉庫,年租金18萬元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對(duì)方開發(fā)票給我們,這個(gè)個(gè)人會(huì)交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個(gè)稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬。老師,針對(duì)我剛才問題,我想問,假如我通過一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個(gè)設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
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結(jié)轉(zhuǎn)成本了
借應(yīng)付賬款,貸原材料, 借原材料,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。