你好,是的,流程是正確的
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫,借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價(jià)格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
老師,原材料暫估時(shí)能不能這樣寫分錄,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款,等實(shí)際發(fā)票收到時(shí),借:應(yīng)付賬款-暫估款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
老師,10月采購水泥1.4萬元,當(dāng)月沒能付款,但已使用,我做分錄時(shí)沒有放暫估,而是借 原材料-水泥 貸:應(yīng)付賬-某公司 然后11月又采購13萬元+6.5萬元,12月支付15萬,12月對(duì)方公司已開完20.9萬專票,還差5.9萬貨款未付,怎么做分錄呢?
老師,當(dāng)月采購原材料水泥5000元已使用,未付款,我做分錄 借:原材料-水泥 5000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5000 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-水泥 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 次月開來專票 分錄:沖紅采購水泥暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 5000 貸:原材料-水泥 5000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 最后 沖減原材料成本 借:原材料-水泥 進(jìn)項(xiàng)稅金額 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 然后按發(fā)票做分錄 借:原材料-水泥 5000
生產(chǎn)制造企業(yè) 原材料采購步驟: 1根據(jù)付款回單和采購合同做借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款;2貨到根據(jù)入庫單做借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估;3收到發(fā)票做兩筆 借負(fù)數(shù)原材料 貸:負(fù)數(shù)應(yīng)付賬款-暫估和按發(fā)票做借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:預(yù)付賬款?這樣對(duì)么?那銷售步驟是怎么做分錄的
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
老師,我主要想問一下,最后一步由于有進(jìn)項(xiàng)的金額,之前暫估的時(shí)候,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,現(xiàn)在按發(fā)票重新做分錄時(shí),原材料會(huì)減少,我做最后一步分錄,沖減原材料成本,是否正確呢?
中間紅沖暫估時(shí)是直接把原來的增加材料跟結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的一起沖掉,最后都按發(fā)票再重新做一次
老師,那應(yīng)該怎么做分錄比較好呢
同學(xué),就是紅沖了原之后再正常做呀,你上面不是都寫了嗎
老師,按發(fā)票做之后,就沖減原材料成本,這樣做,對(duì)嗎?
不需要,紅沖了原分錄之后再正常做就行了
借:原材料-水泥 5000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5000 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-水泥 然后上面分錄全部紅沖 收到發(fā)票再按發(fā)票金額做。
好的,老師
嗯嗯,祝你工作順利