同學你好 按照對應(yīng)的稅率和發(fā)票填寫 專票還是普票
老師,公司1月份升為了一般納稅人,1月份給2020年12月份的業(yè)務(wù)開了小規(guī)模征收率1%的發(fā)票,2020年12月份有確認該業(yè)務(wù)收入,請問申報表怎么填列?
老師您好!公司是小規(guī)模納稅人,但6月份開了兩張專票,報稅怎樣申報填寫
老師!公司是小規(guī)模,10月份到12月份共開了5張發(fā)票,請問怎么填納稅申報表
老師,小規(guī)模公司5月份開了張普票,開的稅率是1,我怎么填增值稅報表呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張增值稅專用發(fā)票1%的稅率,當時7月份申報時,系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對方退回了票(對方公司也是小規(guī)模),今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做,預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
普通發(fā)票,但是不會在申報表上填寫
同學你好 直接填寫在普票那欄 第三欄和第一欄 然后未超四十五萬填寫第十欄 小微企業(yè)免稅
老師!我這樣填好像不對啊,一直顯示我還有四處地方需要填寫
同學你好 第一欄也得填寫的
老師!填了第一欄也不對啊
老師!為什么需要交1434元增值稅的?不是473.27元嗎?我看開票稅額合計是473.27元
還得填寫小微企業(yè)免稅的
老師!小微企業(yè)免稅填寫哪里啊
同學你好 就是主表第十欄 上面有寫呀
老師!是不是這里啊,我填了,但是稅額好像沒有減啊!還是1434元
第一欄填寫了沒有呢
第一欄,第三欄,第10欄都填了,因為開的發(fā)票都是普通發(fā)票
你填寫的列是對的嗎
老師,我填寫的,就是圖片上的一樣哦,麻煩老師您幫忙看一下圖片是否正確
減免的稅額對嗎 填寫減免稅明細表了嗎
老師!減免稅申報表,這樣填對嗎?圖片上就是我填的,但是還是不對
填寫你減免的稅額就行 不是收入額
老師!減免的稅額是看哪個數(shù)字?。坎欢?
同學你好 就是你減免的增值稅