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增值稅納稅申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額怎么填

2019-11-12 14:04 來(lái)源:快賬

導(dǎo)讀:起征點(diǎn)是指稅法規(guī)定的開(kāi)始征稅的起點(diǎn),沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)的免征,達(dá)到起征點(diǎn)的全額征收.這個(gè)增值稅起征點(diǎn)的范圍不含企業(yè),僅限于個(gè)人和個(gè)體工商戶.那么增值稅納稅申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額怎么填呢?下面我們就來(lái)詳細(xì)了解一下吧.

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增值稅納稅申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額怎么填

如果表式對(duì)的,那么上面的第3行應(yīng)該不填,填在11行里.按稅務(wù)填寫(xiě)說(shuō)明:個(gè)體工商戶和其他個(gè)人填寫(xiě)第11欄"未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額".本期未達(dá)起征點(diǎn),應(yīng)該不用交稅(已開(kāi)專票的預(yù)交稅除外).

按照規(guī)定,小規(guī)模納稅人按季納稅的,季銷(xiāo)售額不超過(guò)萬(wàn)元30免征增值稅.所以你第一欄中的數(shù)字應(yīng)該與第二欄數(shù)字完全一致,屬于稅務(wù)機(jī)關(guān)代 開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,應(yīng)該交稅;稅務(wù)機(jī)關(guān)沒(méi)有代 開(kāi)的銷(xiāo)售額,不應(yīng)合并在第一欄,而應(yīng)該只填寫(xiě)在第十一欄,作為未達(dá)起征點(diǎn)的銷(xiāo)售額.應(yīng)該是第一欄數(shù)字減去第十一欄的數(shù)字(應(yīng)該與第二欄一樣),就對(duì)了.

增值稅納稅申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額怎么填

如何填寫(xiě)未達(dá)起征點(diǎn)增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表?

未達(dá)起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人,要填主申報(bào)表的第9、10行以及17、18行,附列資料表不填,減免稅表有則填沒(méi)有就不填.

小規(guī)模納稅人不需要填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表).僅享受小微企業(yè)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人不需填寫(xiě)減免稅申報(bào)明細(xì)表,

即小規(guī)模納稅人申報(bào)表主表第12欄中其他免稅銷(xiāo)售額/本期數(shù)無(wú)數(shù)據(jù)時(shí),不需填寫(xiě)該表.有其他免稅銷(xiāo)售額需要填寫(xiě)減免稅申報(bào)明細(xì)表.

按月申報(bào)的小規(guī)模納稅人,享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策的銷(xiāo)售額為3萬(wàn)元;按季納稅申報(bào)的小規(guī)模納稅人,享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策的銷(xiāo)售額為9萬(wàn)元.增值稅小規(guī)模納稅人,實(shí)際經(jīng)營(yíng)期不足一個(gè)季度的,以實(shí)際經(jīng)營(yíng)月份計(jì)算當(dāng)期可享受小微企業(yè)免征增值稅政策的銷(xiāo)售額度.

增值稅納稅申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額怎么填?以上就是小編為大家提供的填寫(xiě)方法,各位可以參考一下.增值稅,是企業(yè)在銷(xiāo)售商品或者提供勞務(wù)的時(shí)候增值額部分繳納的稅款,一般稅率為16%,農(nóng)產(chǎn)品的除外.增值稅,是我國(guó)最大的稅種,在我國(guó)稅收中占有重大地位.更多有用會(huì)計(jì)咨詢請(qǐng)關(guān)注本網(wǎng).

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