您好。會計中不做加速折舊

老師好,我剛接手一家小規(guī)模納稅人外賬,賬上有固定資產(chǎn)~工具、器具、家具,18年3月份購入,其中18年9月計提折舊12萬,18年12月計提折舊4萬,均沒有計提折舊的原始憑證,19年至今年三月份沒發(fā)生過業(yè)務(wù),也沒做過賬,請問我這個季度有業(yè)務(wù),可以繼續(xù)計提折舊嗎?需要怎么提?
老師,我們公司被查出有2019年9月份有5張普通發(fā)票對方是虛開的,現(xiàn)在稅局要我們更改報表和企業(yè)所得稅,我這邊需要怎么操作啊,這幾張發(fā)票都是購買電腦的,9月份入了固定資產(chǎn),10月份開始計提了,然后當(dāng)年12月份就計提折舊完了,之前是外賬公司做的
老師,固定資產(chǎn)是今年4月,6月,10月分批支付,發(fā)票12月份到,這樣可以做固定資產(chǎn)加速折舊嗎,具體怎么操作,對應(yīng)的文件有嗎,會計和稅務(wù)分別怎么操作
1. 去年10月、12月分批租入員工宿舍,發(fā)票11月起陸續(xù)開具過來,12月開來的票,我在12月直接計提了兩個月的房租攤銷,今年一月份開了的票,直接在當(dāng)月計提三個月的,這個操作是否可以? 2. 去年11月有一筆報銷,二級科目以及登記的金額有誤,于一月做了沖銷調(diào)整 3. 去年11月錄入有幾個固定資產(chǎn)的年限填寫錯誤以及一個固定資產(chǎn)類別填寫錯誤,均于一月在固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行了變動調(diào)整。 4. 去年12月的手續(xù)費發(fā)票,今年2月才開過來。 以上事項在申報21年的所得稅時是否需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整?
老師您好,請問從去年8月份開始固定資產(chǎn)沒有提折舊,到今年4月份才發(fā)現(xiàn),可以在5月份賬里把這幾個月的一起提折舊嗎,金額不多總共8萬左右,分錄應(yīng)該怎么做
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公司剛成立不久,未分配利潤是-3萬,股東占股70%認(rèn)繳10萬,實繳10萬,股東轉(zhuǎn)讓70%股權(quán),收入不能低于實繳金額嗎
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實際上這些貨還沒賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時候還用扣成本嗎?如果需要,應(yīng)該怎么扣除成本?
老師,平時成本就是人工費,之前計提未發(fā)放的工資如何處理好呢?公戶上沒有錢了
老師好,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,補記之前年度收入,原來未達(dá)起征點,不交增值稅,補記收入之后全額交增值稅,之前計入營業(yè)外收入-減免稅款了,全額交增值稅,這部分減免稅款紅沖還是記利潤分配-未分配利潤
老師能把整個進(jìn)項進(jìn)來,勾選認(rèn)證發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項、銷項的會計分錄發(fā)一個給我嗎
老師,我們公司小規(guī)模納稅人,只有9月份有收入,有蔬菜肉類銷售收入有15萬是含稅的,然后水果米面有16萬含稅收入,但是這31萬,因為其他原因,都還未開票,也沒有收到款,但是這個還是要開票的,就是早晚的問題,現(xiàn)在不是10月要申報上季度的增值稅和企業(yè)所得稅嗎,我這現(xiàn)在稅務(wù)申報怎么申報
電商稅出來了嗎?現(xiàn)在是按營業(yè)額的1%繳納嗎
申報殘保金,上年在職職工工資總額是不是把去年1月至12月工資數(shù)加總。上年在職職工人數(shù)怎么算?
老師!小規(guī)模納稅人增值稅到2026年有變化么?
您好。固定資產(chǎn)什么時候到,而非發(fā)票到
老師,我提到的問題能具體化嗎
那固定資產(chǎn)付款分錄怎么做
那加速折舊是第四季度預(yù)繳的時候填寫嗎
借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
那加速折舊是第四季度預(yù)繳的時候填寫嗎?可以