購入當月未認證 借:庫存商品/原材料等 應交稅費-增值稅-進項,應交稅費-待認證進項稅 貸:銀行存款 待認證的發(fā)票以后認證 借:應交稅費-增值稅-進項 貸: 應交稅費-待認證進項稅 購入當月認證 借:庫存商品 ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款/應付賬款等. 銷售 借:銀行存款/應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

老師,我認證了發(fā)票,但是一直沒有銷項,我現(xiàn)在把認證的進項發(fā)票,進項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出發(fā)票還能在認證嗎?
老師,月底公司進項發(fā)票勾選認證,月底公司開銷項發(fā)票,老師好月底勾選認證進項發(fā)票能不能抵扣月底公司開出來的增值稅專用銷項發(fā)票。能不月底抵扣,老師好。
老師,進項發(fā)票已經(jīng)勾選了退稅認證,但是我們不想退稅了,可以把勾選退稅認證的進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師 我們是銷售豬肉的 銷項稅額也是免稅的 進來了好多專票 那這個進項我做不抵扣認證確認勾選了,帳上進項進來的發(fā)票稅額部分要如何做分錄?
老師能把整個進項進來,勾選認證發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)進項、銷項的會計分錄發(fā)一個給我嗎
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務可以簡易征收嗎?
老師,異地預繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?