沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的電商稅,只是按小規(guī)模銷(xiāo)售減按1%

老師,你好,就是我們小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在不是減免按1%嗎,那我繳納稅款的時(shí)候,在哪里修改,按1%繳納
以前折價(jià)轉(zhuǎn)入的非上市公司的股份,目前要按照工商認(rèn)繳價(jià)值轉(zhuǎn)出需要繳納個(gè)稅嗎?就是比如以前1元購(gòu)入了認(rèn)繳注冊(cè)資本100元的股份,現(xiàn)在企業(yè)依然是虧損,按照100元轉(zhuǎn)出,我需要繳納個(gè)人所得稅嗎?如果需要,計(jì)稅金額是99嗎?
小微商戶(hù)需要交稅嗎?,營(yíng)業(yè)額到了多少需要繳稅,如果辦了兩個(gè)商家碼,月?tīng)I(yíng)業(yè)額是算在一起的嗎?
個(gè)體工商戶(hù)自己開(kāi)票的月銷(xiāo)售額在10w以?xún)?nèi)如果開(kāi)3%的專(zhuān)票是按3%繳納增值稅嗎可以開(kāi)1%的專(zhuān)票嗎是否按1%繳納增值稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人按照1%來(lái)繳納稅額,現(xiàn)在申報(bào)的話(huà),先填按照3%來(lái)申報(bào)嗎,在填免稅銷(xiāo)售額的2%嗎?這樣填寫(xiě)嗎
老師,運(yùn)輸公司,名下沒(méi)有大車(chē),都是租賃別人的車(chē)?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶(hù)端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶(hù),中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開(kāi)了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


按1%繳納的是什么稅?
交的那個(gè)是增值稅的
是從10月份開(kāi)始向平臺(tái)報(bào)送嗎?
在哪個(gè)平臺(tái)報(bào)送呢?
正常在電子稅局申報(bào)稅就行
就是按照在電商的銷(xiāo)售額正常報(bào)嗎?實(shí)際生活中如果沒(méi)有開(kāi)具普票的也申報(bào)嗎?真的和稅局聯(lián)網(wǎng)了嗎?
是的,沒(méi)有開(kāi)票也得申報(bào)增值稅
那現(xiàn)在在申報(bào)的時(shí)候,如果聯(lián)網(wǎng)了,是不是即使沒(méi)開(kāi)票,銷(xiāo)售總金額也自動(dòng)帶出來(lái)了???
不是自動(dòng)帶出,是要跟電商平臺(tái)數(shù)據(jù)比對(duì)
這個(gè)月開(kāi)始,就要跟電商平臺(tái)數(shù)據(jù)一致啦?
是的,跟平臺(tái)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)一致就行