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老師,我們公司被查出有2019年9月份有5張普通發(fā)票對方是虛開的,現(xiàn)在稅局要我們更改報表和企業(yè)所得稅,我這邊需要怎么操作啊,這幾張發(fā)票都是購買電腦的,9月份入了固定資產(chǎn),10月份開始計提了,然后當年12月份就計提折舊完了,之前是外賬公司做的

2021-07-20 23:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-21 07:01

您好 請問款項已經(jīng)支付了了么

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快賬用戶3852 追問 2021-07-21 08:13

現(xiàn)金支付了

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齊紅老師 解答 2021-07-21 08:16

那固定資產(chǎn)折舊完了 有沒有固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶3852 追問 2021-07-21 08:19

沒有呢還在使用中

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齊紅老師 解答 2021-07-21 08:22

那把固定資產(chǎn)科目調(diào)整到營業(yè)外支出科目

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快賬用戶3852 追問 2021-07-21 08:25

那折舊呢?可否列個分錄我,麻煩老師

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齊紅老師 解答 2021-07-21 08:46

前面分錄怎么寫的 可以寫一下么

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您好 請問款項已經(jīng)支付了了么
2021-07-21
你好;? 你這個辦公桌 是 那個月收到的;? ?看這個時間來判斷好久折舊??
2023-02-03
抱歉您說的這個我沒有做過,您要不然可以問問其他老師。
2022-03-07
你好? ?你既然全家是1190? 你問什么按595來入賬? 。 這個肯定不對的。? 對方 后面的發(fā)票還開給你嗎?
2021-06-10
1.是的,你的理解是正確的 2.只是申報一次性稅前扣除,不叫做按余值折舊
2021-09-27
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