同學(xué),這種情況,你只能按你這里的票據(jù)做賬了。
老師剛接受一個(gè)公司的賬,之前會計(jì)是做到4月份了(四月有一部分票據(jù)在之前會計(jì)那里,有一部分在我這兒)接下來我應(yīng)該怎么做賬啊4月,(對方現(xiàn)在聯(lián)系不上)
老師:我剛接上這個(gè)單位的會計(jì),在對銀行賬時(shí)有一筆銀行收入,可是在應(yīng)收賬款里沒有找到這個(gè)單位的應(yīng)收,問前面會計(jì)聯(lián)系不上,那我該怎么做呢做這筆賬呢
老師你好 我們是物業(yè)公司 我每個(gè)月需要給會計(jì)交月收入報(bào)表 現(xiàn)在她說以前年度欠費(fèi)有個(gè)一千多對不上 因?yàn)樯婕坝袦p免還有回收 有一部分減免是收回了 一部分是不會收的 請問我現(xiàn)在到金蝶里用會計(jì)的賬號對賬應(yīng)該怎么核對?沒做過賬 根據(jù)實(shí)際情況我這應(yīng)該從哪捋起來?
小規(guī)模納稅人,做電商的,之前幾個(gè)月沒有請會計(jì),自己直接填了數(shù)據(jù)申報(bào)了,現(xiàn)在我接手從1月份補(bǔ)賬,我發(fā)現(xiàn)他們公司有一些無票收入,是直接從對公賬戶走的,那這樣的話是不是要把這部分收入填入申報(bào)表啊,但是之前的申報(bào)并沒有填,現(xiàn)在怎么辦
老師,之前會計(jì)在三月份的時(shí)候做了暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估300萬,我是在4月份接手的這個(gè)建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票,我沒有沖減暫估,直接入了成本,現(xiàn)在7月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒有用工程施工科目,我現(xiàn)在加上了這個(gè)科目
老師,零食店怎么做賬,報(bào)稅按無票收入嗎
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅勾選,但是在出口發(fā)票狀態(tài)查詢里沒有查到自己勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息更沒顯示已稽核和未稽核,
計(jì)提工資要+老板給我們交納的這部份社保費(fèi)用嗎?
個(gè)稅本期收入可以寫 4000 么,實(shí)際法人每月收入是 1 萬多,是不是 5000 以下都可以報(bào),這樣不交個(gè)稅
我們是運(yùn)輸公司,名下有26兩車,但這些車實(shí)際是別人買的,掛靠的我們公司名稱,入賬的時(shí)候我做固定資產(chǎn)嗎?交通局發(fā)放的24萬補(bǔ)貼款,要怎么做賬。如果我24萬發(fā)放到個(gè)人頭上,我又要么怎么做賬,補(bǔ)貼款可不可以直接打給個(gè)人。
第二點(diǎn)答案為什么是恰當(dāng)?shù)??組成部分重要性應(yīng)該用集團(tuán)項(xiàng)目組確定的500萬,而不是組成部分注冊會計(jì)師確定的400萬呀。答案應(yīng)當(dāng)是不正確的。
老師好 個(gè)體工商戶每月申報(bào)個(gè)稅 是在自然人電子稅務(wù)局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個(gè)進(jìn)銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請問這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里錄,
我們公司車輛折舊完,凈值還有14000,然后賣了10000萬,這個(gè)要報(bào)營業(yè)外收入嗎
第三點(diǎn),不恰當(dāng)原理是什么?
那和系統(tǒng)里打印出來的回單對不上 好多發(fā)票都沒有,是有多少做多少嗎
對呀,只能這樣了,要不也沒辦法了。
那剩下沒有發(fā)票的那些回單都先不用管了是嗎
銷售發(fā)票都在你這里嗎?
我手里有的只是幾筆費(fèi)用的發(fā)票 和所有的回單,沒有收入票
如果稅務(wù)局不查賬,可以按回單做,查賬就麻煩了。
我也有些擔(dān)心,不知道該怎么辦了…… 老師您的建議呢
先按回單做,到時(shí)稅務(wù)局查再說,
好的謝謝老師
不客氣,有時(shí)間幫老師點(diǎn)個(gè)五星好評支持下工作。