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老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
抖音來客,9月補貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
您好,銷項稅就是你賣東西收的稅,算法是先看收的錢是不是含稅,如果含稅就先算出不含稅的錢,比如含稅價11300元稅率13%,那不含稅銷售額就是11300÷(1%2B13%)=10000元,銷項稅就是10000×13%=1300元;進項稅就是你買東西付的稅,主要看增值稅專用發(fā)票上寫了多少就是多少,比如買材料發(fā)票上寫稅額1300元,那進項稅就是1300元,但買農(nóng)產(chǎn)品這種特殊情況可以自己算,比如買價5000元扣除率9%,進項稅就是5000×9%=450元;最后要交的增值稅就是用銷項稅減去進項稅,比如上面銷項稅1300元減去進項稅1300元,應交稅就是0元,如果銷項稅大于進項稅,差額就是要交的錢,如果進項稅大于銷項稅,多出來的可以留到下個月繼續(xù)抵扣